| 单位名称 | 武功县审计事务中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 承担县审计信息化建设工作;测试评价计算机会计核算系统的内部控制,提供计算机审计技术支持服务;承担内部审计工作。 | |
| 住所 | 陕西省咸阳市武功县人民路中段 | |
| 法定代表人 | 陈锋 | |
| 开办资金 | 3万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 武功县审计局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数(万元) | 年末数(万元) | |
| 2.76万元 | 2.53万元 | |
| 网上名称 | 武功县审计事务中心.公益 | 从业人数 8 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2025年。能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2025年度,我单位在县委、县政府和县审计局的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记业务范围,努力抓好贯彻落实,完成了年初制订各项目标任务,主要做了以下几个方面的工作。一、开展的业务情况:(一)加强审计信息化建设。一是积极构建全面的审计信息数据库,涵盖了审计通知书、审计报告、审计委托书、工程造价核减详情以及审计档案等多方面的电子化信息录入,为审计工作的顺利开展提供强有力的支持。二是充分利用审计计划统计管理软件,确保审计报告的精准录入与及时上报,形成条理清晰的审计台账与报表,提交至市局进行审核。三是保障“金审工程”三期OA系统的平稳运行,做好审计文书高效率、严保密上传下达工作,实现了审计署和地方审计机关的联网审计一体化。四是做好台式电脑、便携式电脑、审计专网、办公网络等信息化设施设备日常维护工作,根据实际需求进行电脑配置,确保秘密文件能够安全、高效地通过内网进行传输,保障各项审计业务工作正常开展。五是积极开展“金审工程”三期的操作与使用培训,不断积累经验,为未来应对更加复杂多变的信息化平台运用奠定坚实基础。(二)加强计算机审计技术支持。一是做好计算机会计核算系统内部控制测试与评价工作,深入检查、评估被审计单位的内部控制系统,并进行符合性测试,发现其内部控制的薄弱环节及数据处理中存在的问题,为被审计单位的财产物资安全提供改进建议。二是运用有效的方法和程序,严格审查并验证被审计单位所提供信息的准确性、公正性和全面性,确保这些信息能够真实反映被审计单位的财务状况和经营成果。三是监督和防范利用计算机进行的犯罪和舞弊行为,维护审计的公正性和严肃性。四是对被审计单位计算机使用的效率和效益进行评估,并提出针对性的改进意见,促进完善内部控制系统,提升管理效能。五是探索运用计算机辅助审计工具,通过计算机软件对会计数据进行高效审计,并借助办公自动化系统管理日常审计工作,建立审计资料数据库,强化审计人员的计算机技术能力和工作效率。(三)配合开展审计业务工作。牢固树立“一盘棋”思想,受局机关委托,按县2025年度审计(调查)项目计划安排,积极配合各业务科室开展审计业务工作。一是配合开展县级财政管理、部门预算执行和财政财务收支审计,对县财政局、县司法局、工信局、应急管理局等4个部门及武功镇、长宁镇2个镇政府预算执行及财政决算审计,维护财经纪律严肃性,确保财政资金安全、规范、高效使用。二是配合开展政府投资项目预算决算审计,对2024年重点区域基础设施和公共服务提升、矿山五处家属楼主体改造、县房管所直管公房主体改造等7个政府投资项目开展竣工决算审计,有效控制了工程建设中高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象。三是配合开展领导干部经济责任审计,对县民政局、交通运输局、县委组织部3名县级部门领导干部任期经济责任审计,配合社区“两委”换届开展9名社区负责人离任审计,推进40个部门44名离任领导干部经济责任审计,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。四是配合开展重大政策措施落实跟踪审计,跨区域开展乾县2025年高质量项目推进及优化营商环境情况专项审计调查,确保国家重大政策落地见效。五是配合深化纪巡审联动,与纪检监察、巡察、财政等部门建立信息共享、线索移送机制,联合县委巡察办对贞元镇颜西庄村、普集街道办凹里村等4个村开展巡审结合试点审计,将审计触角延伸到基层“最后一公里”。二、取得的社会经济效益:2025年,我单位在审计信息化建设、计算机审计技术支持、内审服务保障等方面取得了一定成效。(一)“金审工程”三期OA系统平台作用发挥更加充分。一是充分利用好中省市县各级审计部门之间的互联互通桥梁,促进了审计经验的交流互鉴,确保了信息传递的及时性和高效性,优化了资源配置。二是促进了审计方式的显著转变,审计质量和效率实现大幅提升,同时为全面推广和应用信息化系统奠定了坚实基础,审计工作将步入更加高效、更加智能的新发展阶段。(二)计算机审计技术支持水平和效果更加明显。一是保护了被审计单位资产的安全,保证了被审计单位信息的可靠性,维护了法纪、保护社会和国家利益,促进了计算机应用效率、效益的提高,促进了被审计单位内部控制系统的完善。二是计算机辅助审计技术的使用提高了审计工作的效率,降低了审计成本,帮助审计人员扩展了审计的范围,减轻了审计人员的工作负担。三是通过加强审计系统软件、办公软件等信息化培训,提升了审计队伍的整体素质,更好做到与时俱进。(三)内部审计工作服务保障更加有力。一是内部审计体系显著强化。严格执行内部审计制度,健全工作机制,有效提升内部审计工作的规范性和系统性。二是内审工作效能大幅提升。通过优化审计流程和方法,把数据分析与内审核查深度融合,显著提高了审计效率和精准度,提升内审成果的应用价值,充分发挥了内审在风险防控、管理提升等方面的效能。三是审计整改工作成效显著。持续督促内部审计整改,审计建议得到有效落实,有效提升了内部审计工作的整体成效,为各部门单位的规范化、精细化管理奠定坚实基础。三、存在主要问题:2025年,我单位取得了一定成绩,还存在一些困难与不足:一是审计专业人员配备不足。具有审计、会计、计算机等任职资格的专业人员较少,缺乏复合型人才。二是硬件设施设备有待改善。台式计算机老化严重,运行速度慢,笔记本电脑配备数量较少。四、整改措施:针对以上问题,我单位将在以后的工作中逐步加以解决:一是加强审计干部队伍建设。强化审计干部的教育、管理和监督,同时请示向上级主管部门,商请县委组织部、县委编办等部门招录更多素质高、能力强的专业人才扩充审计干部队伍。二是加大资金投入力度。向县财政及上级主管部门争取跟多财政资金支持,加快推进审计信息化建设,完善基础设施建设,置换补齐硬件设施,提升计算机审计技术运用水平。五、下一步工作打算:2026年,县审计事务中心将紧紧围绕县委、县政府和县审计局中心工作,团结奋进、真抓实干,确保完成各项工作任务。(一)进一步提升服务保障水平。深入践行科技强审理念,把审计信息化运用融入日常,提升技术支持和服务水平,全力配合局机关开展业务工作。把提升“金审工程”三期OA系统使用率作为重要抓手,积极打造适配环境,持续开展全员培训,明确岗位设置、任务分工、角色权限,完善各项软、硬件设施的配置,配置防火墙安全策略,为“金审工程”三期应用系统的安全使用提供坚实保障,切实提高审计工作效率。(二)进一步提升干部能力素养。组织全体人员积极参与审计署、省审计厅和市县审计机关组织的各类培训班、“审计大讲堂”“审计学堂”等,加强审计干部的实践锻炼、专业训练,激发审计干部干事创业的精气神。加强法治建设,积极开展法律法规知识培训,委托执法过程中做到严格规范文明执法。(三)完成局机关分配的其他各项工作任务。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |