| 单位名称 | 榆神工业区财政局 | |
| 宗旨和业务范围 | 贯彻执行党和国家有关财税工作的方针政策和法律法规。根据国家政策制定财务和会计制度;做好区内财务计划和财政预决算;管理和监督区内各项财政收支;做好国有资产的管理;做好社会集团购买力的控制和管理工作;管理国有企业和行政事业单位的经营性国有资产。 | |
| 住所 | 榆林市大保当镇清水工业园榆神工业区管委会办公楼 | |
| 法定代表人 | 李春 | |
| 开办资金 | 15万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 榆神工业区管理委员会 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数(万元) | 年末数(万元) | |
| 3.98万元 | 6.56万元 | |
| 网上名称 | 榆神工业区财政局.公益 | 从业人数 12 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2025年。我单位能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2025年,我局按照“适度加力、提质增效”的要求,坚持稳中求进总基调,统筹收支管理、体制改革与风险防控,财政运行稳中有进,有力支撑全区经济社会稳定。全年完成财政总收入53.83亿元、增长7%,其中本级财政收入24.64亿元、增长20%,收入规模与质量同步提升。现将今年工作情况报告如下:一、2025年重点工作完成情况(一)着力提质增效,构建稳定可持续的收入体系2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的关键节点,落实更加积极的财政政策、抓实抓牢收入工作是应对结构性减收压力的必然要求,更是保障高质量发展的核心支撑。一是稳收入促增收。锚定收入目标,强化财税联动与形势分析调度,建立常态化收入研判机制。积极争取市财政局调度款0.59亿元充实库款,拨付3亿元回购区属国企闲置资产盘活国资,聚焦重点税源实施动态监测,深挖税收潜力,多举措筑牢收入增长根基。二是优结构提质量。税收收入占一般公共预算收入比重稳步提升,非税收入依规管控合理下降,收入结构持续优化。依托数字财政平台精准把控库款流向与使用效益,支出集中投向基础设施、产业奖补等核心领域,推动财政收支质效双升,适配产业发展需求。三是严征管提质效。强化财税与行业主管部门协同,加大化工等重点行业税源监管,督促土地出让等非税应收尽收。针对财政体制改革影响争取资源税返还补充财力,依托税收大数据精准落实减税降费,实现征管严格与政策直达并行。(二)狠抓靶向攻坚,优化高质量发展的支出结构面对有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等复杂形势,坚守厉行节约工作导向,从严把控资金投向,集中财力优先保障关键领域支出需求。2025年我区一般公共预算支出完成16.95亿元,为全区经济发展大局提供坚实财力保障。一是健全支出标准。以国家财经政策为根本遵循,结合重点领域需求,分类制定涵盖人员经费、公用经费、项目经费的精细化支出标准,明确开支范围、核算口径与管控要求,规范预算管理。二是严控一般支出。严控“三公”经费与行政运行成本,将节省财力集中投向产业升级、基础设施建设等核心领域,确保财政资金用在“刀刃上”。三是深化绩效贯通。将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全流程,绩效评价结果与后续预算安排直接挂钩,倒逼资金使用提质增效。(三)聚焦改革创新,激发财政运行的内生动力坚持以改革破解难题、以创新提升效能,持续深化财税体制改革,推动财政管理向科学化、规范化、数字化转型。一是预算改革纵深推进。全面落实零基预算改革,打破“基数+增长”固化模式,将重点项目纳入全生命周期管理。紧扣发展需求与财政承载能力,优先保障核心任务,实现预算资源精准高效配置。二是政府评审规范透明。建立以优质优价采购结果和用户反馈为导向的现代采购制度,推进评审机制规范化改革,强化采购公平公正,全年完成政府采购项目0.86亿元。三是专项资金精准配置。探索建立大事要事保障机制和项目清单,按轻重缓急安排财政资金,推动专项资金精准投向关键领域,优先保障重大决策部署。四是国资监管动态升级。摸清我区国有资产底数,健全资产管理制度,规范资产处置程序,加强对行政事业单位和国有企业资产的动态监管和绩效评价,防止国有资产流失。二、取得的主要效益(一)财政保障坚实有力始终将“三保”工作作为财政运行首要任务,通过优化支出结构、严控非必要支出等举措,确保人员经费、公用经费等基本保障足额到位,全年无“三保”保障缺口问题,为区域社会稳定提供坚实财政支撑。(二)债务风险有效缓释严格落实债务限额管理和常态化监测预警机制,建立全口径债务监管体系,通过财政安排、再融资债券置换等多元化方式化解债务风险,成功将债务等级降至绿色区间,坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。(三)资金使用效能显著提升健全精细化支出标准体系,从严管控“三公”经费和行政运行成本,压减非必要、非刚性支出,将节省财力集中投向产业升级、基础设施建设等核心领域,财政资金使用精准度和效益大幅提升,实现“节用为民、精准发力”目标。(四)库款管理科学安全依托数字财政平台和预算管理一体化系统,精准把控库款流向与使用效益,优化支出对账模式,强化库款运行监测与预测,积极争取市财政局调度款充实库款,有效保障重点项目资金及时足额拨付,无库款支付风险发生。(五)财政改革纵深突破零基预算改革全面落地,打破传统预算编制模式,实现“应保必保、应省尽省”;政府采购“三盲一共享”评审机制改革成效显著,保障采购公平公正;国有资产动态监管体系不断完善,资产处置程序规范,有效防范国有资产流失。(六)绩效管理闭环见效建立“事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价”全流程绩效管理体系,将评价结果与预算安排直接挂钩,倒逼资金使用提质增效,推动财政资源向高效益项目集中,资金配置效率和使用效益持续提升。三、目前存在的问题(一)财政收入增长面临阻力受宏观经济增速放缓、土地资源紧缺等因素影响,2025年收入稳定性下降,财政收入增长动能减弱。(二)财政支出保障难度上升随着重大项目落地实施和园区事业持续发展,财政支出刚性需求不断攀升,收支平衡难度加大。四、整改措施(一)定期召开财税企座谈会,实地走访调研涉税企业,强化税源监管监控工作,分解细化工作任务,做到依法征收、应收尽收;调动非税收入执收单位积极性,紧盯非税收入征缴进度;助力推进重点项目建设,及时掌握税源现状,做好市场主体服务,拓宽收入渠道,努力夯实新的税源增长点。(二)通过大力压减一般性支出、严控“三公”经费,严把支出关口;落实高质量发展要求,对保工资、保运转等支出标准和保障范围明确的据实保障,全力保障产业扶持培育、科技创新、对外贸易、安环建设等重点项目支出。五、下一年度工作计划(一)以更高站位、更宽视野,强化统筹服务发展大局一要落实减税降费政策。结合煤化工行业特性“靶向”施策,做到应享尽享、应享快享,提升经济内生增长动力。二要聚力招商引资。立足财政职能定位,融入和服务全区招商工作主战场,坚持把招商引资作为发展经济、涵养税源、培植财源的动力源。三要统筹财力资源配置。坚持做好项目规划、建设和产业引进等各项工作。用好用活专项债券资金,聚焦“十五五”规划和我区重大产业布局,做实做细项目谋划储备,充分发挥专项债扩投资、稳增长的重要作用。四要落实产业政策。推动先进制造业与现代服务业深度融合,促进产业发展能级稳步提升,推动园区经济发展走向智能化、绿色化、融合化。(二)以更新思路、更优机制,深化改革提升治理效能一要构建科学分配因素库。按照“部门职能—核心业务—支出政策”路径,梳理专项资金分配要素。结合园区产业发展重点与重大项目需求,明确资金分配优先级,提升财政资金配置效率与使用效益。二要完善绩效管理闭环。强化预算绩效管理,完善事前、事中、事后有机衔接的绩效管理体系,将绩效管理事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、信息公开、指标建设等工作实质性融入预算管理全过程,推动财政资金聚力增效。三要健全国有资产管理。健全国有资产管理情况报告制度,实现报告工作的规范化程序化。四要构建长期治理体系。融合财政业务与产业资金、税收等宏观经济运行数据,服务财政中长期治理,发挥经济体制改革牵引作用,完善宏观经济治理体系,确保高质量发展行稳致远。(三)以更高标准、更严要求,筑牢底线夯实长效根基一要紧盯重点领域监管。定期围绕专项资金和全区性专项经费、政府采购、非税收入、预决算公开等重点领域,严肃开展专项监督检查工作。二要加强多元监督协同。推动财政监督与党内监督、人大监督、审计监督贯通协调,梳理整改各类监督发现问题,把解决问题与推进财政改革、完善管理制度贯通起来。三要优化资金支付流程。进一步深化国库集中支付制度改革,推进预算执行动态监控管理与预警问题联动核查,兼顾安全和效率,不断提升资金支付的科学化、规范化水平。四要强化债务全流程管理。加强政府债券“借、用、管,还”各环节管控,确保政府债务规模与经济社会发展需要、区域财政承受能力相适应,筑牢债务风险防范的“铁栅栏”。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |