首页> 年度报告>延长县> 延长县审计工作中心

延长县审计工作中心

发布时间: 2026-03-31 13:09
单位名称 延长县审计工作中心
宗旨和业务范围 为经济责任审计项目及固定资产投资审计项目提供审计保障。开展与审计相关的服务工作,为大数据审计提供信息整理和分析等工作。
住所 延长县政府大楼五楼
法定代表人 王博
开办资金 5万元
经济来源 财政全额拨款
举办单位 延长县审计局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
46万元 38万元
网上名称 从业人数  27
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 本年度,能遵守国家有关法律法规和《条例》及其《实施细则》,按照规定办理变更登记事项,依照宗旨和业务范围开展相关活动,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 本年度,在审计局主管部门的领导下,主要开展了以下业务活动:一、业务开展情况。1.聚焦主责主业,提升审计监督质效一是突出审计重点,有序推进审计全覆盖。为全面推进审计全覆盖,将近年审计情况全部纳入审计项目库管理,每年筛选任职时间较长、权力集中、资金密集的单位“一把手”重点审、优先审,每届任期至少审一次。二是严控审计现场,规范审计工作流程。修订了《延长县审计现场规范化管理办法》《延长县审计局业务操作规程》等制度办法,对审计执法流程和环节进行细化,并将审计项目实施各阶段以流程图形式公开上墙,严格审计规范操作,加强项目管控,强化责任落实。三是把牢审理关口,防范审计风险。强化“审计质量是审计工作生命线”的意识,落实审计组长审核,主管领导复核、法制股审理、局业务会议集体审定的四级审核质量控制体系,确保事实清楚、证据充分、定性准确。2025年共进行了2024年度县级预算执行和其他财政收支情况审计1项,部门预算执行3项,经济责任审计12项,自然资源资产审计3项,专项审计10项,政府固定资产投资审计92项。同时,按照市县“一盘棋”工作思想,先后抽调审计骨干力量14人次参加省市审计项目、县委巡察、纪委办案等工作,结合整治群众身边腐败问题和不正之风,共向县纪委监委移送问题线索4条,向主管部门移送问题线索7条。2.审计成果转化更加高效顺畅。一是把审计整改摆在更加突出的位置。一体推进审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”,以“钉钉子精神”督促问题整改到位,对认识不清、行动迟缓、措施不实、整改不力等问题,按程序提请严肃问责,以强有力的手段倒逼审计整改落实到位。今年共整改2025年度县本级审计项目涉及问题614个,已整改608个,正在整改6个,整改率99%。此外,梳理了2022年以来中省市7次审计发现的22个未整改问题,每两周调度向县纪委汇报一次整改进度,目前已整改到位13个,正在持续整改7个。二是深化与各类监督贯通协同。认真贯彻落实《延长县贯通协同纪检监察监督巡察监督与审计监督的实施意见》《延长县审计监督与统计监督贯通协同工作办法》,把贯通协同作为推动整改的重要途径。按照“巡审联动、巡借审专、审借巡威”的工作模式,开展了对村巡察巡审结合工作,加强信息联通、成果融通、工作联动。三是强化问题分析研究。坚持系统思维,认真落实研究型审计,一方面对审计发现的重大问题、普遍性问题加强分析,通过送阅件、审计要情、共性问题清单和工作总结等载体,从体制机制层面提出建设性意见建议,为党委、政府决策提供重要参考;另一方面,审计成果促进被审计单位规范管理、完善制度,从而提升整体管理水平和治理效能。今年提出审计建议185条,促进被审计单位完善制度77项,切实发挥审计“治已病、防未病”作用。二、社会经济效益。通过深入开展审计学习教育,我局审计干部的纪律意识和规矩意识明显增强,工作作风明显改进,工作效率和服务质量明显提高。在审计工作中,严格遵守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,做到依法审计、廉洁审计、文明审计,树立了审计机关良好形象。取得的成效:一是制度建设更加完善。修订完善《关于加强党员干部“八小时以外”活动监督管理的若干措施》,把对审计干部的监督从工作时间延伸到“八小时之外”,紧盯社交圈、生活圈,堵住了作风建设的盲区,让廉洁自律的要求贯穿全程;重温审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,给审计工作立下铁规矩,让审计干部在履职中知边界、守底线,既规范了审计行为,又强化了纪律约束,推动审计队伍作风更严实、执业更廉洁;新制定了《审计局关于办公资源使用管理制度》、《审计局关于违规收送礼品礼金管理制度》,《审计局关于违规吃喝管理制度》,规范全体审计干部守好廉洁底线,让廉洁从审有了具体遵循,进一步筑牢了审计队伍的廉政防线。二是审计监督重点更加突出。在审计方案制定、现场实施等环节,明确八项规定精神作为审计要点,压实审计责任。把公款吃喝、违规收送礼品礼金、公车私用等违反八项规定精神的问题作为审计必查项,嵌入财政预算执行、经济责任、专项等各类审计项目。关注“三公”经费、会议费、培训费等重点科目,通过数据比对、票据核查等方式,筛查异常支出。三是贯通协同联动明显增强。加强与纪检监察、巡察等部门的协同联动,对审计发现的违规违纪问题及时移交,构建“上下贯通、前后一体、左右协同、内外联动”的审计格局。今年以来,纪审巡审联动开展了村级财务审计,重点关注村级财务收支凭证的真实性、合法性,审查各项资金使用的合规性等问题,有效遏制了集体资产资源被隐匿、侵占或流失等问题。四是队伍建设有力增强。坚持“请进来”“走出去”“干部上讲台”“以审代培”“传帮带”相结合的教育培训模式,对审计干部进行系统的业务培训,培养高素质、复合型审计人才。调整人员分工,多向多岗锻炼,让审计人员参与各类项目,全面提升能力;鼓励年轻审计干部当主审、压担子,力促年轻审计干部从“配角”变“主角”。有效增强审计干部的担当意识,提高实战经验,提升业务技能。三、存在的问题。2025年虽然取得了一些成绩,但距离“科学规范”、“优质高效”要求还有差距。一是审计资源无法满足现实需要。缺乏高层次、复合型人才,面对愈加繁重的审计重任及要求,审计力量跟不上审计工作需求。二是政府投资项目仍然未能脱离“以审代结”的局面,造成各种矛盾转嫁给审计机关,工程建设中的高估冒算等管理漏洞,大幅降低了政府资金绩效,破坏了营商环境;三是外出业务培训交流机会少,不利于审计干部开阔审计新视野,拓展审计新思路。整改措施。整改措施:一是以科学统筹审计计划,内部人员动态调配,引入外部专业力量;二是健全制度体系,从源头破除“以审代结”,压实建设单位主体责任,规范结算流程;三是拓宽培训渠道,增加外出学习交流机会,创新培训方式,实现“走出去”与“请进来”结合。五、下一步工作打算。下一步我们将继续优化工作流程,提升审计质效,深化改革创新,推动审计工作更加科学规范。一是主动融入全市审计系统和全县工作“一盘棋”大局,以“如雷贯耳”的警觉、“如影随形”的部署、“如臂使指”的落实,推动审计工作取得更多实质性进展和突破。二是进一步深化“研究型”审计探索,多方位打造精品审计项目,揭示改革中卡点、堵点、难点问题和体制机制障碍,全力推动政策提质、资金提效、项目提速,推进延长审计事业高质量发展。三是审计干部专业知识训练和审计实践锻炼,积极营造比学赶超、敢闯敢为的干事创业氛围,持之以恒加强作风建设,提升审计人员“三能一善”本领,努力锻造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的经济监督“特种部队”。延长县审计工作中心2025年12月15日
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
接收捐赠资助及使用情况