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吴起县审计工作中心
吴起县审计工作中心
发布时间:
2026-03-30 15:33
单位名称
吴起县审计工作中心
宗旨和业务范围
为全县经济责任审计、离任审计和投资审计工作负责。按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计;对全县政府投资和以政府投资、融资为主的建设项目概(预)算执行情况审计和决算审计。
住所
吴起县新城街审计局办公楼
法定代表人
王德军
开办资金
10万元
经济来源
财政全额拨款
举办单位
吴起县审计局
资产损益情况
年初数(万元)
年末数(万元)
12万元
10万元
网上名称
无
从业人数 33
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况
2025年能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况
2025年,吴起县审计工作中心在吴起县审计局正确领导和上级业务部门的指导下,依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》,围绕县委、县政府工作中心,发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济等重点任务,以强有力的审计监督保障执行、促进发展。围绕重大政策落实、经济稳定增长、保障民生福祉、规范权力运行加强审计监督,按照主动担责、标本兼治、贯通协同的原则抓好审计整改,做实审计监督“下半篇文章”。完善审计工作机制,建立健全党领导下的审计工作机制、高质量推进审计全覆盖工作机制、提升审计整改水平工作机制、全面推进研究型审计工作机制、推进一体化审计的工作机制、推进大数据审计的工作机制、审计与其他监督贯通协同机制等七大机制。贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,进一步推进新时代审计工作高质量发展。一、业务开展情况。2025年度全年累计完成各类审计项目172个,包括领导干部经济责任审计45个、固定资产投资审计98个、财政财务收支及绩效审计20个、资产负债损益审计1个、专项调查审计6个、自然资源资产审计2个。共查出各类问题金额35961.69万元,其中管理不规范金额35843.69万元,违规金额117万元,审计期间整改金额2265.69万元;发现非金额计量问题160个,移送处理事项2件。审结固定资产投资审计项目98个,审计报审总额39894.87万元,核减工程结算造价2094.69万元,核减率5.25%。全年出具审计报告和审计调查报告172篇,向被审计单位提出审计建议199条,被采纳审计建议163条。二、社会经济效益。2025年,我们紧扣党和国家重大战略部署,聚焦重大政策执行、改革任务完成、重点资金保障、重大项目建设和风险防范等重点内容。对2024年“千万工程”进行专项审计调查,对蔺砭村、小口则村等18个行政村开展了巡审联动结合工作,对全县2022年以来保障性安居工程资金投入和使用绩效开展专项审计。聚焦民生领域重点资金和基层治理关键环节,选派审计骨干力量参与市委、县委巡察工作10人次。这些专项审计行动切实提升了财政资金使用绩效,强化了民生资金的安全使用。三、存在问题。一是审计任务繁重与人员力量不足矛盾突出。随着审计覆盖面不断扩大,审计工作逐步涉及经济发展的各个领域,但受人员编制限制,审计力量严重不足。二是信息化审计能力与现代技术应用不足。尽管我们正在积极推进审计信息化建设,但在实际操作中,大数据、云计算等现代技术的运用仍显不足,制约了审计效率和精准度。三是审计整改深度不足与成果运用不够到位。审计的核心目标在于发现问题、提出建议并推动整改。然而,部分被审计单位在整改中存在措施不够具体、落实不到位等问题,审计成果的转化运用也未达到应有深度,导致审计工作的实际成效未能充分发挥。四、改进措施。全面加强审计队伍的政治建设和业务建设。实施“审计人才倍增计划”,通过专题培训、岗位练兵等多种形式,提升干部的政治素养和业务能力,着力培养一批具备大数据分析、现代技术应用能力的复合型审计人才。推动建立“传帮带”机制,以老带新、以强带弱,促进新老审计干部快速融合成长。加强干部作风建设,定期开展作风整顿和业务交流,形成“争先创优、敢打硬仗”的良好氛围,打造一支信念坚定、业务精湛、清正廉洁的审计力量。全面落实审计全覆盖要求,聚焦民生资金和重点项目,持续加大对乡村振兴、教育、医疗、社保等重点民生领域的审计力度,推动审计监督向基层和薄弱环节延伸。五、下一步工作计划。下一年我们将探索建立重点民生资金使用“清单式管理”监督机制,定期开展动态监测和专项审计,进一步堵塞资金使用漏洞,提升资金使用效益。加快推进对重点工程项目的全过程跟踪审计,确保项目资金专款专用、阳光透明,推动工程高质量落地。坚持“查改并重、以改促建”的工作原则,在查深查透问题的基础上,全面强化整改落实机制。建立问题整改“台账式管理+销号清零”制度,明确责任人、整改时限和整改目标,强化对整改成效的跟踪问效,确保整改工作落细落实。加大审计成果转化力度,将审计发现的问题和整改建议及时反馈至相关部门,推动形成“以点带面、举一反三”的整改效果。强化内部审计监督。一是建立健全内部审计制度,完善审计工作流程,确保审计工作的规范化和制度化。我们严格按照审计法律法规和规章制度开展审计工作,确保审计工作的合法性和合规性。二是加强对重点领域和关键环节的审计监督,特别是对财政资金使用、公共资源配置、重大项目建设等方面的审计力度,确保资金安全、项目合规和效益发挥。三是实行审计结果公开制度,接受社会监督。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
无
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
无
接收捐赠资助及使用情况
无
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