| 单位名称 | 宜君县专项资金管理中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 负责对中央和省市政府财政性专项资金投入项目资金的管理、监督和检查,建立财政性专项资金财政项目库 | |
| 住所 | 宜君县宜阳中街 | |
| 法定代表人 | 马慧 | |
| 开办资金 | 34万元 | |
| 经济来源 | 全额预算管理 | |
| 举办单位 | 宜君县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数(万元) | 年末数(万元) | |
| 34万元 | 35万元 | |
| 网上名称 | 宜君县专项资金管理中心.公益 | 从业人数 8 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2025年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2025年度,认真贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,严格执行章程,按照核准登记的宗旨业务范围开展活动:一、开展业务活动情况2025年,中心结合宜君县财政专项资金管理工作实际,印发了《宜君县财政专项资金监管实施方案》,范围覆盖中央、省、市、县四级财政专项资金,重点聚焦乡村振兴、民生保障、基础设施建设等关键领域,细化资金分配、拨付、使用、绩效等全链条监管内容,构建“日常监管+专项检查+随机抽查”三维监管模式,完善资金使用台账、项目档案、检查工作底稿、整改台账等资料管理体系,实现了监管工作标准化、规范化、常态化运行。(一)开展重点部门经费及养老金发放合规性核查为全面摸清重点部门2023-2024年经费管理及养老金发放情况,对县税务局开展了专项核查。重点围绕政策执行到位情况、资金拨付程序合规性、支出范围合理性及养老金足额缴纳情况等核心要点,通过提前调取预决算、凭证及养老金台账摸清底数,采取账面核查与实地走访相结合的方式,运用数据比对深挖疑点,并对关键问题逐笔核实原始凭证、核对银行流水,确保问题定性准确、过程留痕可溯。形成财政检查工作底稿5份,结果以书面形式报送县政府,为政府精准决策提供了数据支撑和参考依据。(二)扎实推进重点领域专项检查一是组织开展太安镇棚户区改造项目资金专项检查。聚焦棚改共建账户管理、棚改协议签订(含户数核对、金额核实)、项目建设推进、资金拨付流程及工程质量管控等关键环节开展专项检查,形成财政检查工作底稿12份。检查结果及发现的问题书面报送县财政局、审计局,为审计部门专项审计提供了重要基础资料。二是开展燃气改造项目资金专项检查。重点聚焦中央预算内项目资金使用合规性、支出合理性及项目建设进度等核心内容,出具财政检查工作底稿7份,为政府统筹推进燃气改造项目、规范资金使用提供了决策参考。三是开展政府采购专项检查。根据《铜川市财政局政府采购货物和服务招标项目突出问题系统整治工作实施方案》《宜君县发展和改革局关于宜君县招投标领域突出问题整治工作实施方案》,组织人员于12月15日-19日对宜君县城乡建设和交通运输局2012年以来政府采购招投标领域突出问题进行专项检查,通过资料审阅、实地核验、询问经办人等方式,重点检查招投标程序、采购合同签订等情况,共出具12份财政检查工作底稿,以书面形式报送县财政局,为全县政府采购提供参考依据。(三)开展乡村振兴资金及乡镇财政资金收支专项整治依据《省纪委监委集中整治工作实施方案》及《宜君县财政专项资金监管实施方案》部署,4月至11月集中开展了乡村振兴资金使用监管专项整治工作。印发了《2025年乡村振兴资金使用监管专项整治工作自查的通知》《宜君县财政局关于开展乡村振兴资金检查的通知》,成立专项整治工作专班,组建3个检查组和1个督导组,共收集全县57个单位项目专项资金自查报告25份、自查问题明细表53册。通过制度核查、资料审阅、实地核验、座谈询问等方式,对全县2个县直单位、7个乡镇、2个服务中心、1个街道办事处开展了全覆盖式检查,聚焦财政惠农惠民“一卡通”管理和乡镇财政资金使用监管两大领域,涵盖耕地地力补贴、农机购置补贴等重点项目,累计出具财政检查工作底稿206份,走访入户295户,建立问题台账107份(其中“一卡通”补贴资金方面18份、乡镇财政资金使用监管方面89份)。扎实开展乡村振兴资金使用监管专项整治“回头看”及新一轮排查工作,累计完成107条问题整改,向县纪委监委移交问题线索9条,向市财政局报送相关线索2条,梳理上报群众身边不正之风和腐败问题集中整治纠风治乱相关问题15条,追缴违规财政资金9万元,确保乡村振兴资金规范高效运行。(四)多维开展专项资金政策宣传为保障全县财政专项资金规范安全高效使用,多措并举加强政策宣传引导。通过线上精准推送与线下靶向宣讲相结合的方式,围绕专项资金申报、使用、管理、监督等关键环节开展多维宣传,全年在政府网站发布财政政策解读5次,切实提升政策知晓度和覆盖面。同时,坚持宣传与服务并重、指导与监管同步,将政策宣传贯彻融入乡村振兴资金及乡镇财政资金收支专项整治工作中,紧盯重点部门及乡镇,在专项检查中开展“嵌入式”政策讲解,全年累计开展专项资金政策宣传14次,有效推动政策直达基层。二、取得的主要社会经济效益一是资金监管效能显著提升。通过常态化开展专项资金监督检查,对部门单位资金使用关键环节、重点项目实施全流程梳理,及时排查规避资金使用风险,进一步完善资金拨付流程,强化财务内控制度建设,规范财务收支手续,严格执行支出审批制度,财政监督约束力显著增强,有效保障了财政资金安全、规范、高效运行。二是政策落地效果持续深化。聚焦乡村振兴、民生保障、基础设施建设等重点领域,全年开展专项检查、专项整治、专项核查5次,共出具财政检查工作底稿242份,追缴违规财政资金9万元,推动了各项财政政策精准落地,确保专项资金切实用于民生改善、产业发展等领域,有效解决了群众身边的急难愁盼问题,助力全县经济社会高质量发展,提升了群众的获得感、幸福感和安全感。三是财经纪律意识全面增强。通过检查整改与政策宣传相结合,向各相关单位普及财经法律法规和资金使用规范,推动各部门进一步强化责任意识、规矩意识,自觉遵守财经纪律,形成了“依规用款、规范管理”的良好氛围,为全县财政管理工作规范化建设奠定了坚实基础。三、存在的问题一是监管覆盖的精准性有待提升。部分农村账户资金及村集体经济资金的监管力度不足,对部分乡镇、村(社区)级资金使用情况的动态监管存在滞后性。二是部门协同监管机制不够健全。与审计、纪检监察、行业主管部门等的协同配合不够紧密,存在监管重复与监管盲区并存的情况。三是监管技术手段相对滞后。线上监管与线下核查的衔接不够高效,监管效率有待进一步提升。四、改进措施一是优化监管体系,提升精准监管水平。扩大监管覆盖面,细化监管清单,增强日常监管的频次和深度,实现监管无死角、全覆盖。二是强化协同联动,凝聚监管工作合力。健全协同监管机制,搭建跨部门监管信息共享平台,实现资金使用、项目进展、检查整改等信息实时互通,提升监管协同效率。三是赋能技术创新,提升监管智能化水平。深化预算管理一体化系统的应用,优化智能监控模块,强化对资金分配、拨付、使用等环节的实时跟踪和预警,提升监管效率和精准度。五、2026年度工作计划2026年,中心将持续深化专项资金管理监管工作,以“强化统筹、精准聚焦、优化流程”为工作导向,着力构建规范高效、智能精准的监管体系,推动专项资金管理工作再上新台阶。一是深化全链条监管,筑牢资金安全防线。持续加强对中省市县专项资金、专项债券资金的“全流程、全覆盖、全链条”监管,重点聚焦乡村振兴、民生保障、重大基础设施建设等领域,深入开展专项检查和常态化监管,以刚性财会监督推动各项政策落地见效。二是完善协同监管机制,提升综合监管效能。深化多部门协同监管模式,推行“一站式”联合监管,进一步健全信息共享、线索移送、联合执法等工作机制,凝聚监管合力。精准把握“强化监督”与“基层减负”的平衡关系,提升基层单位配合度和监管工作实效。三是推进监管数字化转型,增强智能监管能力。以预算管理一体化系统为核心支撑,升级改造智能监控平台,实现监管数据“一网通享”、监管流程“一网通办”。加强监管人员数字化技能培训,提升运用现代信息技术开展监管工作的能力。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |