| 单位名称 | 汉中市汉台区经济责任审计中心(汉中市汉台区电子数据审计中心) | |
| 宗旨和业务范围 | 全区经济责任审计工作的计划;承办区经济责任审计领导小组的日常工作;组织实施全区党政机关、事业单位、镇办及国有企业(包括国有控股企业)法定代表人的经济责任审计;拟定经济责任审计工作的规章制度。组织开展审计业务电子数据的采集、整理、分析等工作;组织审计区政府和区属国有企事业单位电子政务工程、信息化项目以及信息系统;开展相关专项审计及审计调查、指导等工作;统筹规划全区审计业务电子数据信息化建设工作。 | |
| 住所 | 汉台区政府1号楼9楼 | |
| 法定代表人 | 曹斌 | |
| 开办资金 | 1万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 汉中市汉台区审计局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数(万元) | 年末数(万元) | |
| 4.65万元 | 5.52万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 9 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2025年度,我单位严格执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》规定,按照宗旨和业务范围开展工作,无违反《条例》和实施细则的情况。不涉及变更登记事项。 | |
| 开展业务活动情况 | 一、2025年业务工作开展情况。2025年,在区委、区政府和区审计局的坚强领导下,我中心认真落实《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,围绕权力运行,聚焦经济责任,依法履行审计监督职责,有效发挥了经济责任审计在促进全面深化改革、规范权力运行和反腐倡廉中的重要作用。(一)锚定政治方向,找准审计定位。结合以往审计项目实施情况,持续优化升级经济责任审计对象库,以任中审计为主,筛选出任职时间长、权力集中、资金密集、资源富集的部门单位“一把手”。谋划提出2025年经责审计项目计划建议,及时对接经济责任审计工作联席会议成员单位征求意见,区审计局经与区委组织部、区纪委监委协商后,提交区委审计委员会最终审定经济责任审计和自然资源资产离任审计项目7个,其中经济责任审计项目5个,自然资源资产离任审计项目2个。(二)深化审计“两统筹”,提升审计效率。持续深化《汉台区深化“两统筹”推进审计全覆盖的实施意见》落地见效,以审计资源集约整合破解监督力量薄弱难题,将经济责任审计与其他类型审计项目统筹安排,采用同一审计对象项目合并进点、同步实施、分别出具报告形式,实现一审多果。在实施过程中,鑫源街道办事处经济责任与财政收支审计相结合,武乡经济责任与自然资源资产审计同步实施。同时加强“巡审结合”工作模式,在区卫健局、区退役军人局项目中探索“巡审结合”方式,共享成果,有效节约审计资源。(三)强化审计整改,落实职能职责。在审计实施过程中,推行“边审边改、立行立改”工作模式,对审计发现的程序性、苗头性问题即时反馈,督促被审计单位同步整改;对复杂问题明确整改方向和时限,通过阶段性会商跟踪整改进度,推动问题早解决、成效早显现,充分发挥审计“审帮促”职能作用,以“审”察实情、以“帮”解难题、以“促”提质效。(四)建立协商共享机制。区审计局与区委组织部建立协商机制,由区委审计办商区委组织部提出领导干部年度审计建议名单,征求有关单位意见。与区纪委监委、区委巡察办实行“纪巡审联动”,实现成果共享,形成监督合力。(五)落实“直报”机制。持续强化经济责任审计结果“直报”机制、审委会领导工作机制和批示意见督办落实机制,将经济责任审计报告、审计结果报告直报区委审委会主任、副主任,被审计单位和领导干部根据区级领导批示内容抓好工作落实,做好审计整改“下半篇”文章。(六)梳理风险防范清单。围绕政策执行、决策合规、资金管理、项目监管等核心领域,结合我区实际,梳理编写党政主要领导干部经济责任审计风险预警清单,为区级领导监督指导党政主要领导干部履职提供参考依据,推动领导干部规范权力运行,强化经济责任意识,助力防范风险,提升公共资金使用效益,保障经济工作合规有序开展。二、取得的主要社会效益。(1)2025年我中心完成了区退役军人事务局、区卫健局、武乡镇、鑫源办事处、团区委5个单位主要领导干部经济责任审计,实施了宗营镇、武乡镇主要领导干部自然资源资产离任(任中)审计。(2)紧盯权力集中、资金密集、资源富集等重点领域,有效强化对领导干部履职用权的监督约束,推动规范决策程序、防范廉政风险,充分发挥了审计在反腐倡廉、规范权力运行中的重要作用。(3)通过深化审计统筹、巡审结合与纪巡审联动,实现监督资源整合、成果共享,提升了全区经济监督整体效能。坚持边审边改、审帮促结合,推动各类问题及时整改纠偏,促进财政资金、公共资源规范高效使用。(4)通过建立风险预警清单、健全成果直报与跟踪督办机制,为区委、区政府科学决策和干部管理监督提供了重要参考,有力维护了财经秩序,防范化解经济运行风险,为全区经济社会高质量发展提供了坚实审计保障。三、存在的问题及改进措施。(一)存在的问题。一是审计力量与工作需求匹配不足,重点领域专业人才短缺,应对复杂审计项目能力亟待提高;二是共享机制仍需完善,经责联席会议成员单位间协调配合力度需进一步加强。(二)改进措施。一是提升能力水平。以学习新修订的《中华人民共和国审计法》和《规定》为重点,加大业务培训力度,提升审计干部的政治判断能力、审计业务能力、改革创新能力、文字写作能力,培养更多能查、能说、能写的审计业务骨干和复合型人才。二是注重审计成果转化。结合经济责任审计内容多、范围广的特点,以及被审计单位的不同行业类别和被审计领导干部的不同岗位特点,及时通过审计信息、审计专报、审计要情等形式反映审计过程中发现的重大情况以及倾向性、普遍性、苗头性问题,提出切实可行的整改措施,在体制机制层面提出审计建议,切实把审计成果转化为治理效能,为科学决策提供可靠依据。下一步工作打算。(一)加强审计队伍建设。主动向上对接市局强化沟通汇报,横向联动优秀县区审计机关开展常态化交流学习,借鉴先进工作思路与特色实践经验。以“学习提升专业素能攻坚月”活动为抓手,系统组织专业技能培训,聚焦审计业务难点、重点领域短板开展实战化岗位练兵,着力培育审计干部复合型履职能力、专业型业务素养、研究型工作思维,全面提升队伍应对复杂审计项目的综合效能。(二)充分发挥平台作用。健全成员单位常态化会商研判、联合反馈与督查整改、线索移送等机制,强化“审前充分协商、审中协调配合、审后成果共用”原则,促进审计监督与纪检监察、组织人事、巡视巡察贯通,加大纪巡审联动力度,实现成果共享,全方位促进我区经济责任审计工作科学化、规范化发展。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |