单位名称 | 武功县审计事务中心 | |
宗旨和业务范围 | 承担县审计信息化建设工作;测试评价计算机会计核算系统的内部控制,提供计算机审计技术支持服务;承担内部审计工作。 | |
住所 | 陕西省咸阳市武功县人民路中段 | |
法定代表人 | 陈锋 | |
开办资金 | 3万元 | |
经济来源 | 全额拨款 | |
举办单位 | 武功县审计局 | |
资产损益情况 | ||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |
2.44万元 | 2.76万元 | |
网上名称 | 武功县审计事务中心.公益 | 从业人数 9 |
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2024年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。 | |
开展业务活动情况 | 2024年度,我单位在县审计局的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记业务范围,努力抓好贯彻落实,完成了年初制订各项目标任务,主要做了以下几个方面的工作。开展的业务情况(一)加强审计信息化建设。一是积极构建全面的审计信息数据库,涵盖了审计通知书、审计报告、审计委托书、工程造价核减详情以及审计档案等多方面的电子化信息录入,为审计工作的顺利开展提供强有力的支持。二是充分利用审计计划统计管理软件,确保审计报告的精准录入与及时上报,形成条理清晰的审计台账与报表,提交至市局进行审核。三是保障“金审工程”三期OA系统的平稳运行,配合省、市审计机关做好VPN数据业务省网转国网接入工作,实现了审计署和地方审计机关的联网审计一体化。四是做好台式电脑、便携式电脑、审计专网、办公网络等信息化设施设备日常维护工作,根据实际需求进行电脑配置,确保秘密文件能够安全、高效地通过内网进行传输,保障各项审计业务工作正常开展。五是积极开展“金审工程”三期的操作与使用培训,不断积累经验,为未来应对更加复杂多变的信息化平台运用奠定坚实基础。(二)加强计算机审计技术支持。一是做好计算机会计核算系统内部控制测试与评价工作,深入检查、评估被审计单位的内部控制系统,并进行符合性测试,发现其内部控制的薄弱环节及数据处理中存在的问题,为被审计单位的财产物资安全提供改进建议。二是运用有效的方法和程序,严格审查并验证被审计单位所提供信息的准确性、公正性和全面性,确保这些信息能够真实反映被审计单位的财务状况和经营成果。三是监督和防范利用计算机进行的犯罪和舞弊行为,维护审计的公正性和严肃性。四是对被审计单位计算机使用的效率和效益进行评估,并提出针对性的改进意见,促进完善内部控制系统,提升管理效能。五是探索运用计算机辅助审计工具,通过计算机软件对会计数据进行高效审计,并借助办公自动化系统管理日常审计工作,建立审计资料数据库,强化审计人员的计算机技术能力和工作效率。(三)配合开展审计业务工作。牢固树立“一盘棋”思想,受局机关委托,按县2024年度审计(调查)项目计划安排,积极配合各业务科室开展审计业务工作。一是配合开展县级财政管理、部门预算执行和财政财务收支审计,对县财政局2023年度县级预算执行和其他财政收支情况及县人社局、水利局、住建局、行政审批局、城市建设征收补偿中心5个县级部门2023年预算执行及其他财政收支情况进行审计,维护财经纪律严肃性,确保财政资金安全、规范、高效使用。二是配合开展政府投资项目预算决算审计,对县住房和城乡建设局、公安局等10家部门单位18个政府投资项目竣工决算情况进行审计,有效控制了工程建设中高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象。三是配合开展领导干部经济责任审计和自然资源资产审计,对县交通局、水利局、住建局、行政审批局、城市建设征收补偿中心5名领导干部任期履行经济责任情况及县水利局局长黄亚团同志任期水资源管理开发、利用、节约、保护、防止水害经济责任履行情况进行审计,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。四是配合开展重大政策措施落实跟踪审计,先后开展县2024年1月至4月省级高质量项目推进情况、县干部作风能力提升年活动推进落实情况、县2019至2023年度公租房领域政策执行和资金管理使用情况、县殡葬行业政策执行及资金绩效情况4个专项审计调查,促进打通民生资金使用和政策落实的“最后一公里”。五是配合开展内部审计指导监督,对全县教育系统9所中小学3所幼儿园、县中医医院财政财务收支情况进行抽查检查,促进有关部门单位建立健全内审机构、完善内控制度、防范化解财务风险;编制并上报内部审计工作报告,为上级审计机关精准指导与监督内审项目提供准确、全面的审计信息。(四)加强事务中心自身建设。一是加强党的建设。把党的政治建设摆在首位,严格执行民主集中制、重大事项请示报告、个人有关事项报告等制度,在思想上、政治上、行动上时刻与党中央和各级党委、政府保持高度一致。把党的思想建设作为基础性工作来抓,严格执行“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度,坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。把党的组织建设摆在突出位置,严格执行领导干部民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度,规范干部选拔任用、管理和监督,促进党支部规范化、标准化建设。把党的纪律建设作为治本之策,严肃政治纪律和政治规矩,组织全体干部集中学习《条例》,严格执行审计“四严禁”“八不准”纪律要求,做到学纪、知纪、明纪、守纪。把党的作风建设作为长期性工作来抓,严格执行中央八项规定,坚决纠治“四风”问题。二是加强干部队伍建设。坚持以上率下,持续深化理论武装,配合开展大气污染防治工作,持续纠治违规吃喝、形式主义、官僚主义等问题。加强政治理论和审计业务培训,严格执行“第一议题”、理论学习中心组等制度,坚持以审代训和挂职锻炼相结合,注重在审计一线、重要岗位培养干部“能查、能说、能写”3种本领。三是抓好意识形态工作。认真履行意识形态责任制,旗帜鲜明讲政治,坚决反对和抵制各种错误观点。加强网络意识形态管理,对微信、网站等推送内容严格把关,谨防泄密等事件发生。教育引导干部职工用好自媒体,不得传播谣言、负能量和不实信息。取得的社会经济效益2024年,我们在审计信息化建设、计算机审计技术支持、内审服务保障等方面取得了一定成效。(一)“金审工程”三期OA系统平台作用发挥更加充分。一是成功搭建起中省市县各级审计部门之间的互联互通桥梁,促进了审计经验的交流互鉴,确保了信息传递的及时性和高效性,优化了资源配置。二是促进了审计方式的显著转变,审计质量和效率实现大幅提升,同时为全面推广和应用信息化系统奠定了坚实基础,审计工作将步入更加高效、更加智能的新发展阶段。(二)计算机审计技术支持水平和效果更加明显。一是保护了被审计单位资产的安全,保证了被审计单位信息的可靠性,维护了法纪、保护社会和国家利益,促进了计算机应用效率、效益的提高,促进了被审计单位内部控制系统的完善。二是计算机辅助审计技术的使用提高了审计工作的效率,降低了审计成本,帮助审计人员扩展了审计的范围,减轻了审计人员的工作负担。三是通过加强审计系统软件、办公软件等信息化培训,提升了审计队伍的整体素质,更好做到与时俱进。(三)内部审计工作服务保障更加有力。一是内部审计体系显著强化。严格执行内部审计制度,健全工作机制,有效提升内部审计工作的规范性和系统性。二是内审工作效能大幅提升。通过优化审计流程和方法,把数据分析与内审核查深度融合,显著提高了审计效率和精准度,提升内审成果的应用价值,充分发挥了内审在风险防控、管理提升等方面的效能。三是审计整改工作成效显著。持续督促内部审计整改,审计建议得到有效落实,有效提升了内部审计工作的整体成效,为各部门单位的规范化、精细化管理奠定坚实基础。存在主要问题1.审计专业人员配备不足。具有审计、会计、计算机等任职资格的专业人员较少,缺乏复合型人才。2.硬件设施设备有待改善。台式计算机老化严重,运行速度慢,笔记本电脑配备数量较少。整改措施1.加强审计干部队伍建设。强化审计干部的教育、管理和监督,同时请示向上级主管部门,商请县委组织部、县委编办等部门招录更多素质高、能力强的专业人才扩充审计干部队伍。2.加大资金投入力度。向县财政及上级主管部门争取跟多财政资金支持,加快推进审计信息化建设,完善基础设施建设,置换补齐硬件设施,提升计算机审计技术运用水平。下一步工作打算2025年,县审计事务中心将紧紧围绕县委、县政府和县审计局中心工作,团结奋进、真抓实干,确保完成各项工作任务。(一)进一步提升服务保障水平。深入践行科技强审理念,把审计信息化运用融入日常,提升技术支持和服务水平,全力配合局机关开展业务工作。把提升“金审工程”三期OA系统使用率作为重要抓手,积极打造适配环境,持续开展全员培训,明确岗位设置、任务分工、角色权限,完善各项软、硬件设施的配置,配置防火墙安全策略,为“金审工程”三期应用系统的安全使用提供坚实保障,切实提高审计工作效率。(二)进一步提升干部能力素养。严格执行“第一议题”“三会一课”等制度,组织全体人员积极参与审计署、省审计厅和市县审计机关组织的各类培训班、“审计大讲堂”“审计学堂”等,加强审计干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,激发审计干部干事创业的精气神。加强法治建设,积极开展法律法规知识培训,委托执法过程中做到严格规范文明执法。常态化开展廉政警示教育,持续推进正风肃纪,切实做到忠诚干净担当。(三)完成局机关分配的其他各项工作任务。 | |
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
接收捐赠资助及使用情况 | 无 |