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渭南高新区审计监督中心
渭南高新区审计监督中心
发布时间:
2025-03-31 11:53
单位名称
渭南高新区审计监督中心
宗旨和业务范围
依法履行审计职责,发挥审计监督作用。组织实施全区经济责任审计、财政预算审计和政府投资项目审计,加强审计整改检查及审计问题整改工作。
住所
渭南市高新区崇业路16号创业大厦
法定代表人
张晓荣
开办资金
3.5万元
经济来源
财政补助
举办单位
渭南高新区技术产业开发区管理委员会
资产损益情况
年初数(万元)
年末数(万元)
9.56万元
7.36万元
网上名称
无
从业人数 12
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况
2024年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况
2024年度,我单位在区党工委、管委会的领导下,认真贯彻落实《事业单位登记暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,严格执行本单位章程,按照标准登记的宗旨业务范围开展活动,规范使用证书。现将一年来的履职情况公示如下:一、具体业务开展情况2024年计划项目40个,包含南北区街道和业务量、资金量较大部门,涵盖教育全学段学校,覆盖辖区所有医院。其中:公共投资建设项目11个,财政财务收支审计8个,领导干部经济责任审计及自然资源资产离任(任中)9个,国有企业资产负债损益审计2个,专项审计项目6个,其他审计工作4个。截至2024年12月,所有审计项目均已完成。一是组织实施良田街道、发展和改革局、渭南中学等7家单位9名领导干部经济责任审计,4名领导干部自然资源资产离任(任中)审计,提出审计建议30余条,促进权力规范运行和区域绿色健康发展,为组织部门选人用人提供重要参考。二是组织实施阳曲街道、高新小学、高新一幼4家单位和4家卫生院财务收支审计,出具审计报告8个,提出审计建议30余条,进一步规范财政收支管理、提高财政资金使用绩效。三是完成11个公共投资建设项目,节约财政资金1912.16万元;完成农业、医疗等领域专项审计6个;研究制订《渭南高新区审计查出问题整改办法(试行)》,并组织实施审计反馈问题整改情况“回头看”,督促完成问题整改65个。四是按照党工委管委会工作要求,参与建科花园和中联德隆历史遗留问题的处置,找准问题症结和瓶颈难点,深入分析、妥善处置,为管委会妥善处置历史遗留问题提供依据和参考。二、取得的社会、经济效益通过开展领导干部经济责任审计,进一步加强了对领导干部权力运行的监督和制约,有效促进领导干部依法履职、规范用权;通过开展自然资源资产离任(任中)审计,进一步促进了领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,助力生态环境绿色发展;通过开展公共投资建设项目审计,节约财政资金1912.16万元,助力投资效益和社会效益提高;通过开展专项审计,确保了专项资金的使用,为推动高新区高质量发展发挥了积极作用。三、存在问题和改进措施存在问题:一是审计反馈问题整改仍需加强。部分被审计单位对审计查出问题整改工作不够重视,缺乏主动整改意识,审计督促整改强制性手段有限,审计整改存在长期整改不到位、敷衍整改、虚假整改、屡审屡犯等现象,影响了审计应达到的效果和质量。二是审计监督缺乏工作合力。虽然今年采取了“巡审联动”的工作方式开展工作,但在实际工作中与纪检监察工委、组织人事等部门的监督合力不够紧密,融合贯通机制还不健全。改进措施:一是加强宣传教育:通过中心组织培训、研讨会等形式,加强对被审计单位领导和相关人员的审计法规及整改重要性教育,使其明白审计整改对规范管理、防范风险的意义;二是建立整改跟踪机制:利用信息化手段,建立审计整改跟踪系统,对整改情况实时监控,定期更新整改台账,及时提醒督促被审计单位,解决整改不到位等问题;三是完善协同机制:共同制定详细的监督协同工作制度,明确各部门在信息共享、线索移送、联合办案等方面的具体职责和工作流程,确保各项协同工作有章可循;四是建立常态化沟通机制:定期召开由审计、纪检、组织人事等部门参与的监督工作联席会议,每季度至少召开一次,交流监督工作进展,共同分析问题,研究解决监督协同中存在的问题。四、下一步工作计划持续在锻造铁军上赋能、久久为功上赋力、善作善成上赋效,全力构建全涵盖、全覆盖、全贯通的监督体系。(一)围绕“特种部队”要求,推动审计干部队伍建设。不断提高中心自身建设水平,坚持在干中学、学中干,加强对审计干部的专业训练和实践锻炼,提高审计干部“能查能说能写”本领。(二)围绕规范权力运行,开展领导干部经济责任审计。以促进干部履职尽责、担当作为为目标,开展部门主要领导干部经济责任审计,加强对权力的制约和监督,促进领导干部廉洁自律。(三)围绕重点项目建设,开展公共投资建设项目审计。发挥审计专业优势,进一步加强对公共投资项目的审计监督,促进公共投资项目的规范管理,推进项目建设实施质效。(四)围绕审计“下半篇文章”,高标准推动审计整改落实。强化审计督促整改责任,进一步完善审计整改工作台账,加强问题清单管理,坚持边审计边推动整改,及时对账销号,持续跟踪,狠抓落实,有效推动审计反馈问题真改实改。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
无
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
无
接收捐赠资助及使用情况
无
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