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太白县会计管理所

发布时间: 2025-03-31 08:54
单位名称 太白县会计管理所
宗旨和业务范围 为全县会计管理提供相关服务。财务会计制度宣传,县域行政、企事业单位和非公有制企业的会计基础规范化管理,县域会计专业技术资格、从业资格管理,全县会计人员管理、培训等。
住所 太白县县城北大街23号
法定代表人 郭雪萍
开办资金 2.1万元
经济来源 全额拨款
举办单位 太白县财政局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
2.1万元 1.56万元
网上名称 从业人数  5
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2024年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动。根据《条例》有关规定,于2024年7月1日,开办资金由2.67万元变更为2.10万元。
开展业务活动情况 2024年,我单位在主管部门的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,严格按照单位章程开展工作,紧紧围绕年度工作目标任务,圆满完成了各项业务工作任务。现将开展业务活动情况报告如下:一、按照登记的宗旨和业务范围,开展业务活动情况。(一)加强会计人员日常管理,把好会计队伍入口。1.做好会计人员信息采集及远程审核工作,完成了初级、中级、高级专业技术资格考试报名审核工作,累计完成审核信息160余条。会计人员信息采集、变更审核工作都已全面完成。2.加强会计法律法规政策宣传工作,现场接受咨询90余次,发放宣传资料800余份。3.开展了2024年会计专业技术人员继续教育工作,参加继续教育培训人员120余人次。4.动员行政事业单位、企业会计人员,代理记账机构及相关人员积极参与会计法律法规答题活动3次,以测促学,提高会计人员对法律法规的理解和遵守意识。(二)扎实开展年度培训,提高干部履职能力。1.结合工作实际,制定下发了《2024年干部培训计划》。2.举办了全县行政事业单位会计实务操作培训会,各镇、县级各行政事业单位会计人员约160余人参加了培训。3.配合各股室和单位完成了行政事业性国有资产报告编制培训会、部门财务报告编制培训会和电子卖场上线培训、政府采购业务培训会、预算编制培训会、农村集体经济组织会计核算培训会、预算绩效管理业务培训会、“公务仓”管理上线实务操作培训等10次,累计培训人次1000余人次。4.积极争取外出培训6次,累计培训12人。(三)加大会计中介机构日常监管,促进行业健康发展。1.开展了会计中介机构年度备案工作。按照《代理记账管理办法》规定,在全国代理记账管理系统中完成了我县所有代理记账公司年度备案审核工作,并及时公开审核结果,上报年度代理记账行业分析报告。2.组织开展了全县代理记账行业专项整治检查工作,通过检查,现场整改问题6个,下发整改通知书5份,所有问题已全部整改到位。3.完成了对新成立的亿鑫企业管理咨询有限公司经营资质、固定办公场所、从业人员资质、内控管理规范等方面首次证后监督检查工作。4.开展了代理记账行业调研工作。主要对代理记账机构及所服务的企事业单位从单位性质、运营机制、客户来源、费用及服务能力等方面进行问卷调查,通过调研,了解了行业发展现状,为后续行业监管和规范提供了数据支持,确保了行业健康有序发展。(四)加强会计核算审核力度,提高会计信息质量。充分发挥会计管理工作职能,及时高效督促各单位完成了2024年财政云会计核算期初数录入、新单位的建账、合并单位账户撤销等工作,完成了157家预算单位1月-12月的财政云账务核算处理工作,加强了对财政资金的监管,保证了会计核算的及时性和有效性。(五)加强内控管理,提升内部监督效能。1.开展了县级行政事业单位内部控制制度建设情况摸底调查,为开展2024年内控年报编制打下基础。2.印发了《太白县财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》,分解工作任务,专人答疑,及时督促,确保各单位按时间节点编制上报。3.开展内控制度建设检查工作,结合2024年度会计信息质量监督检查工作,对我县行政事业单位及国有企业的内控制度建设、落实情况进行了抽查,对发现的问题及时予以指出和纠正,并提出整改意见,有效防范和控制了风险,提高了单位内部管理水平。(六)扎实开展财会监督,严肃财经纪律。1.制定印发《2024年财会监督专项行动方案》,分解工作任务,聚焦财经领域重大案件查处、严肃财经纪律专项整治、会计评估领域专项监督、预算执行常态化监督等四个领域,开展自查自纠工作,并对在自查中发现的问题进行督促整改。2.结合财政工作实际,组织开展2024年财政衔接补助资金专项检查、2023年部门整体支出绩效评价、农村义务教育学生营养改善政府采购项目自查自纠工作、行政事业单位国有资产绩效考评自查工作和政府采购监督检查、政府非税收入暨财政票据检查、审计反馈问题整改情况等专项检查,切实提升财政资金的监管效益。3.开展2024年会计信息质量监督检查。根据检查工作要求,进行查前公示,印发检查通知,并随机抽取4家检查单位从会计基础、资产管理、采购管理、制度建设等方面进行了检查。检查完毕后及时梳理检查内容,形成检查结论意见书,对存在问题的单位下发了整改通知书进行限期整改,完成调研报告和案列的撰写,按时间节点向市局报送了检查资料。4.开展了2022年决算、2024年预算公开情况专项检查,通过单位自查和重点检查的方式,对我县预算单位进行全面核查,并和麟游县开展了交叉检查,对在检查中存在问题的单位和部门下发了整改通知书,要求限期整改到位。5.对5个部门29个项目的债务情况从项目立项、招标、合同签订是否合规、项目资金来源、资金支出、项目完成情况及债务形成原因等方面进行检查,摸清债务底细,进一步提高债务管理水平。(七)强化财政资金统筹,提高资金使用效益。1.盘活了2022年和2023年单位结余资金。2022年盘活18家,涉及资金2022.1584万元;2023年盘活27家,涉及资金71.4911万元。2.盘活2023年单位往来资金573.55万元,涉及17家。二、取得的主要社会、经济效益。2024年,我单位紧紧围绕各项目标任务开展工作,会计管理工作取得显著成果,有效改变了会计从业人员责任感不强的被动局面,会计从业者整体素质得以提升;同时,巩固了我县代理记账机构监管及代理记账市场秩序,提升了行业执业质量,促进了代理记账行业健康发展。三、存在问题和改进措施。(一)存在问题。1.会计政策法规更新较快,专业性较强,财会监督队伍建设比较薄弱,会计队伍建设还需要加强。2.会计管理工作精细化程度不够,日常工作存在按部就班的问题,面对新形势新矛盾新挑战缺乏探索研究的精神,主动性和积极性不足,创新意识有待提升。(二)改进措施。1.制定系统培训计划,切实加强业务培训,拓宽业务知识范围,提升理论运用的能力,提高会计队伍专业素质。2.高度重视会计管理工作,增强主动性和积极性,提升创新意识。全面监管会计人员,跟踪明确持证人员的就业情况,切实加强监管力度。四、2025年工作计划。(一)持续做好会计人员信息采集及远程审核,做好初级、中级、高级会计资格考试报名审核工作。(二)贯彻落实市县财会监督工作会议精神,统筹兼顾,扎实开展监督检查工作,积极推进与审计监督、纪检监察监督的有效衔接,强化检查结果运用,确保监督检查工作形成闭环,提升监督效能。(三)深入推进行政事业单位内部控制规范,提高单位管理服务水平和风险防范能力。(四)加强会计中介机构的监督管理工作,规范行业行为。
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