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铜川市资产评估中心

发布时间: 2025-03-28 10:19
单位名称 铜川市资产评估中心
宗旨和业务范围 为加强国有资产评估监督,维护国有资产合法权益,防止国有资产流失提供管理保障。国家、省有关企业国有资产评估法规、政策贯彻执行企业国有资产评估监督管理制度拟订企业国有资产评估工作监督、检查、指导市级企业国有资产评估项目核准和备案企业国有资产评估项目统计、分析、上报区县企业国有资产评估监督工作指导
住所 铜川市新区正阳路九号三号楼八楼
法定代表人 段晓琳
开办资金 1万元
经济来源 财政补助(全额预算管理)
举办单位 铜川市人民政府国有资产监督管理委员会
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
1万元 1万元
网上名称 从业人数  3
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2024年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 一、业务活动开展情况一是做好资产评估项目核准、备案日常管理工作。根据中省评估管理政策规定,2024年我单位严格按照《铜川市国资委权力清单和责任清单》有关要求,根据资产评估项目核准、备案有关规定要求开展日常工作。二是积极推进铜川市国资在线监管平台建设,提高企业监管工作信息化水平。不断完善平台功能。围绕数据报送及时性、准确性、完整性要求,针对使用过程中发现的问题以及实际监管工作的需要,积极与平台运维公司沟通,对平台功能进行优化完善,使平台实现从能用到好用管用的转变。加强数据分析使用。依托平台报送数据,形成了监管企业经营运行季度分析机制,通过财务数据分析,发现企业经营运行中显现出的需关注的问题,提出意见建议。三是做好监管企业内部审计相关工作。按照《铜川市国资委关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见》,加强对监管企业内部审计工作的指导监督。与审计局共同研究制定了《加强审计监督与国资监管系统工作办法》。2024年,选定3户监管企业开展了内部审计,其中2户已完成审计工作,并针对反馈问题向企业提出整改意见,督促其做好整改工作。1户已委托第三方中介机构对其开展内部审计,目前正在审计中。二、取得的主要社会经济效益一是国有资产评估监督管理工作稳步推进。我单位认真按照中省有关企业国有资产评估法规、政策开展企业国有资产评估监督管理工作,通过一年工作的开展,市国资委监管企业的国有资产评估工作稳步推进,为防止国有资产流失提供了有效的管理保障。二是建立监管报表报送长效机制。通过对国资监管平台功能的完善和企业监管报表月度统计、季度分析工作的开展,提高了企业报送数据的规范性,形成了数据报送长效机制,同时,通过对数据的汇总分析,进一步摸清了企业经营情况,为领导决策提供了数据支撑和合理建议。三是通过监管企业内部审计工作的开展,填补了国资监管对企业内部审计工作指导管理的空白,也为后续工作的开展提供了依据和指引,为进一步提升企业内部控制水平提供了有力抓手。三、存在问题一是对业务相关的政策、规定、制度学习还不够深入、不够系统,存在用时才学、碎片化学的情况,导致了对相关制度、规定的理解还不够深刻。二是统筹谋划工作的力度还不够大,被动接受工作比较多,主动谋划工作比较少。三是思想不够解放,对一些工作的贯彻执行,有惯性思维,导致在落实过程中受限于一些客观条件导致进展缓慢,开拓创新不够。四、改进措施在今后的工作中,要对标存在的问题,一是要加强业务要求、政策规定的学习,进一步提升工作能力。二是要站位国资国企工作大局,围绕部门年度目标任务,发挥好资产评估在国资国企工作中的重要作用,积极为国企国资改革发展做出新的更大贡献。三是要进一步解放思想,开拓创新,大胆作为。五、2025年工作打算一是进一步完善国资监管平台建设,在平台现有模块基础上,结合监管实际需要,继续扩展平台功能,提高国资监管工作信息化水平,提升国资监管效能。强化平台数据分析使用,运用好企业经营运行季度分析机制,发挥数据在企业运行中的预警和对决策的支撑作用。二是强化企业内部审计监督工作。贯彻落实好《铜川市国资委关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见》《加强审计监督与国资监管系统工作办法》要求,指导企业开展好年度内部审计工作。三是加强出资人监管,选定部分企业开展专项审计和内部审计工作评估,进一步提升企业规范化管理水平,促进企业管理效能提升。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
接收捐赠资助及使用情况