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兴平市审计事务中心

发布时间: 2025-03-26 15:13
单位名称 兴平市审计事务中心
宗旨和业务范围 依法开展经济责任审计。市委管理和市委委托市政府党组管理的市直党政部门、群众团体、事业单位的主要负责人和国有企业以及国有控股企业法人代表的经济责任审计。
住所 兴平市县门街民政局四楼
法定代表人 张媛媛
开办资金 1万元
经济来源 全额拨款
举办单位 兴平市审计局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
1万元 1万元
网上名称 从业人数  25
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2024年度,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,本年度涉及法定代表人变更登记事项,无涉及单位名称变更登记事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 2024年,兴平市审计局全面落实市委、市政府和上级审计机关的部署安排,根据《审计法》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办法〔2019〕45号),坚持以被审计领导所在单位的财政财务活动的真实性、合法性和效益性审计为基础,重点检查领导干部守法、守纪、守规和尽责的情况,加大对领导干部行使权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作,为市委、市政府决策提供参考依据。现将2024年经济责任审计工作情况汇报如下:一、本年度业务开展情况(一)强化党建引领作用,夯实组织保障。建立“一把手负总责、班子成员齐抓共管”的党建工作机制,领导班子带头学习、带头撰写读书心得,充分发挥党组的示范引领作用和党组中心组理论学习的带动作用。搭建“党建+审计”平台,实施“审计组+临时党小组”模式,坚持党建工作跟着审计项目走,将审计实施现场作为开展党建工作的前沿阵地,推动审计工作与思想政治工作同频共振、共同发展。全年共召开党组会议学习10次,党小组学习4次,支部党员大会学习3次,理论学习中心组学习10次,主题党日活动7次,开展在稳基固本中加强对干部职工的思想教育。(二)全面展开经济责任审计。今年由中心直接负责审计的有市委办、宣传部、团市委、组织部、纪委等5个单位经济责任人的任期审计。为了按时完成任务,对审计项目实行统一组织、统一部署,打破科室分工界限,科学整合人力资源,形成整体工作合力。同时,注意深化经济责任审计内容,除对领导干部任职单位的财务收支、重要投资项目和固定资产管理情况进行审计监督外,还加强对领导干部推动本市经济社会科学发展、制定和执行重大经济决策等情况的关注。并推行计算机审计运用,逐步扩大计算机审计覆盖面和比重,通过A0和0A系统的交互使用,从技运用,逐步扩大计算机审计覆盖面和比重,通过A0和0A系统的交互使用,从技术和审计手段上支持和推进审计创新,提高审计质量和审计效率。(三)积极参与部门财政财务收支情况审计工作。根据分工,中心负责延伸审计市政法委、统战部财政财务收支情况审计。为了节省审计资源和实现资源共享,将财政财务收支审计工作与经济责任审计工作综合考虑,并在审计过程中,认真检查财政财务收支情况的真实性、合法、合理性,注重揭示预、决算管理中存在的问题。然后,有针对性地提出审计意见和建议。一次进点、协同审计、分别报告的问题。然后,有针对性地提出审计意见和建议。一次进点、协同审计、分别报告,在部门财政财务收支审计中运用经济责任审计结果,满足了多种审计项目的目标需要,受到被审计单位的好评。(四)积极推动审计成果的运用。把落实审计整改作为发挥审计“免疫系统”功能的重要一环,根据实际情况采取行之有效的措施,认真做好经济责任审计成果的转化运用工作。一方面对审计中发现的问题,作出客观公正、实事求是的评价,在依法作出审计处理的基础上,按照干部管理权限上报市委、市政府和组织人事部门;另一方面,深入分析经济责任审计过程中发现的苗头性、倾向性问题,注意从体制、机制和制度上查找管理漏洞,提出解决问题的对策措施,进一步促进被审计单位的制度化、规范化管理,发挥审计监督的治本功能。目前,中心完成的审计项目,被审计单位均能按照审计建议积极整改,审计反映出的违规问题绝大部分得到了及时纠正和妥善解决,被审计单位的财务管理得到明显加强,审计结果综合运用水平不断提高。(五)强化审计整改监督,做好审计整改“下半篇文章”。认真贯彻落实中央和省市对审计整改工作的部署要求,学习二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,坚持把审计整改作为审计工作的“最后一公里”,强化对审计发现问题整改的跟踪督查检查。通过指导被审计单位做好审计揭示问题整改工作,详细列明审计报告反映的问题描述、处理处罚依据、处理意见、整改要求和整改日期,要求被审计单位严格按照整改时限填报整改措施、责任人、证明材料及进展情况,做到审计整改准确高效,坚决杜绝被审计单位敷衍整改、虚假整改,做到“审计一点、整改一片、规范一面”。主要负责人亲自过问负责,建立审计整改台账,对审计发现问题逐项记录,实行日常动态监管,切实堵漏堵缺。(六)强化沟通联动,扎实推动“三类监督”贯通协同。在制定审计项目计划、确定重点审计项目方面,主动征求纪检监察机关的意见,对纪检监察监督中发现的普遍性、倾向性问题开展专项审计调查。加强巡审联动,选派1人参加市委巡察为挖掘违法违纪线索、聚焦巡察重点提供审计专业支持。通过政治监督与经济监督同频共振,全力查摆整治全市部门单位财务监管环节突出问题,进一步加强干部管理,严肃财经纪律,健全内控制度,规范财务管理,防范廉政风险,努力健全“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进机制。二、取得的社会和经济效益根据市委组织部的委托,2024年审计项目计划共安排经济责任审计项目26个,领导干部自然资源资产离任(任中)审计2个。面对时间紧、任务重、人手少的情况,及时调整审计工作思路,坚持把对离任领导干部实施经济责任审计作为今年工作的重中之重,精心组织、统筹安排、把握重点、创新方式,推动审计工作扎实有序地开展。目前,26个经济责任审计以及2个领导干部自然资源资产离任(任中)审计已全部完成。通过开展对领导干部经济责任的审计,一是增强干部监督管理。能全面了解其在任职期间的经济决策、管理等情况,为组织部门考核、任用干部提供重要依据,促进干部队伍的廉政建设和正确履职,提升政府部门的整体管理水平。二是提高资源配置效率。能审查被审计单位经济资源的分配和使用情况,发现资源闲置、浪费等问题,提出合理建议,促使单位优化资源配置,将有限资源投入到效益更高的项目和领域,提高资源利用效率。三、存在的问题(一)审计成果运用发挥不充分一方面审计整改落实长效化机制不够完善,整改“回头看”督查问效发挥不够明显;另一方面各部门的协作联动还有待加强,审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据实效不够明显。(二)审计工作人员的业务素质有待提高目前审计机关人少事多的矛盾比较突出,业务工作任务繁重,没有足够的时间对审计人员进行系统的培训,审计人员的知识能力亟待提高。四、整改措施(一)加强宣传,扩大社会影响力。加大对《规定》的宣传和贯彻落实,使各级领导更加重视经济责任审计工作,使之成为加强干部监督管理、从源头上预防和惩治腐败,促进领导干部干事创业的重要抓手;联席会议各部门发挥主观能动性,主动争取各方面的支持与理解。(二)注重审计成果。一是加强与组织部门的联系和沟通,把审计结果及时纳入领导干部业绩档案和廉政档案,提升经济责任审计结果运用。二是巡审结合,提高效率,审计组与巡察组联动合作,做到信息共享,优势互补,多次进行沟通协调达成共识。三是创新审计方式,积极开展任中审计,完善任中与离任审计相结合的审计监督体系。(三)充分发挥经济责任审计工作“免疫系统”作用。在进行经济责任审计过程中以严谨的态度对每一审计事项都客观反映,坚持求真的原则,发挥了审计“免疫”系统的提示功能。就查出的问题结合实际情况对被审计单位提出了各种改进意见及建议,被审计单位均能接受建议,对各种管理不规范的事项进行纠正,根据审计建议建章立制,加强财务管理,领导干部对违规行为有了充分的认识,在思想上加强防范,加强单位内部监管,自觉遵守各项法规并更注重廉洁自律,充分发挥了审计“免疫”系统的“抵御”功能。五、下一步工作打算按照上级审计机关的统一安排部署,紧紧围绕市委市政府中心工作,坚持党建引领,围绕中心,服务大局,为推动我市经济社会高质量发展中彰显审计担当。一是科学谋划审计项目计划。统筹谋划,突出重点,把握好、领会透党委政府决策部署,聚焦财政资金分配、重大政策落实、重大项目建设、重大风险防范、民生保障改善等重点领域,重点内容加强审计监督。二是提升审计工作质量。将研究性审计贯穿审计工作全过程,将审计立项、审计过程、审计建议等当课题研究,将审计发现问题查深查透查实,切实发挥审计监督作用,增强审计公信力。三是狠抓审计查出问题整改落实。继续做好审计整改后半篇文章,对上年度审计项目问题整改做好“回头看”,对本年度项目审计整改及时督促,全面提升整改成效,确保财政资金。四是进一步加强审计队伍建设。继续选派干部参加上级审计机关组织的培训和“以审代训”项目,同时,狠抓单位内部的学习,着力培养审计干部能查能写能说的能力。坚持查真相、说真话、报实情,从严管理审计队伍,打造忠诚干净担当的审计铁军。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
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