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华阴市审计事务服务中心
华阴市审计事务服务中心
发布时间:
2025-03-20 17:28
单位名称
华阴市审计事务服务中心
宗旨和业务范围
为全市审计工作提供保障。负责全市相关部门内部审计工作的业务指导和培训;审计档案的收集、整理、保管、利用、编研、统计及年度审计业务报表的统计和上报工作。
住所
华阴市环城北路
法定代表人
李栋
开办资金
2.4万元
经济来源
财政补助
举办单位
华阴市审计局
资产损益情况
年初数(万元)
年末数(万元)
2.4万元
2.4万元
网上名称
无
从业人数 34
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况
2024年,我中心能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有违法违规等情况。2024年8月23日对法人进行了变更,法人刘利平变更为李栋。
开展业务活动情况
2024年,在市审计局的坚强领导下,我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记业务范围开展活动,规范使用证书,现将2024年履职情况公示如下:一、2024年工作开展情况(一)内部审计工作2024年,组织召开全市内部审计工作会议,安排全市内审工作重点,结合近年来审计发现的共性问题以及相关案例,深入浅出地为大家分析讲解了行政事业单位在日常工作中要注意的重点事项,同时组织实施考核自评,加深了参会人员对内部审计工作的理解和认识。按照上级安排,组织开展了市级部门企事业单位内部审计工作专项检查。方案分全面自查、重点抽查、反馈整改三个阶段,自查阶段组织全市各部门单位进行自查,并出具自查报告,抽查阶段由专项检查组选取部分单位进行现场检查,整改阶段由检查组指导督促被检查单位完成整改。(二)档案管理工作截止2024年12月底,档案室现存档案1281卷,2580件。其中:业务档案1081卷,文书档案200卷2580件。2024年档案借阅利用1673卷,其中:对内利用1318卷,对外利用355卷。档案年报数据已按规定全部上报档案填报管理系统。(三)审计统计工作注重加强对统计工作的日常监督指导,要求统计人员认真学习了解相关法律法规、审计统计制度、方法和注意事项等内容,熟练掌握统计报表填报方法和技巧,严格执行统计月报和年度备案制度,强化对上报统计数据质量的审核、把关,保证统计数据的真实、完整和准确,助力审计工作提质增效。(四)审计业务工作一是围绕重大政策措施落实情况,配合开展全市优化营商环境审计调查和高质量项目推进情况专项审计调查;二是围绕财政财务收支,配合开展市级2023年财政预算执行和其他财政收支审计、市城管局和市妇联预算执行审计;三是围绕民生兜底保障,配合开展全市医疗保险资金筹集管理使用情况审计、2024年创建宜居宜业和美乡村示范村跟踪审计和义务教育薄弱环节改善与农村校舍安全保障相关资金审计;四是围绕经济责任,配合开展人社局等5个单位任期经济责任审计、爱卫办等7个单位离任经济责任和罗敷镇、林业局党政主要领导干部自然资源资产审计;五是围绕重大建设项目,配合开展凤凰岭人文纪念园公墓A区域墓龛及道路项目等重大建设项目审计18个。二、取得社会效益情况开展全市内部审计培训和专项检查工作,针对存在的薄弱环节,深入浅出分析审计常见问题及产生原因,耐心解疑释惑,使各部门内审人员更加直观、全面地了解内部审计工作的规范流程,进一步加强国家审计和内部审计相互协作,有效形成审计监督合力。2024年,配合华阴市审计局开展审计项目44个,其中计划内项目19个,计划外项目25个,完成全市行政事业单位国有资产管理情况专项审计等13个审计项目,查出违规资金84.33万元,管理不规范资金5475.33万元,提出审计建议28条,移送问题线索17条,上报专项审计报告5篇。三、存在问题和整改措施今年以来,虽然取得了一些成绩,但还存在一些问题,主要表现在档案管理、内部审计工作等方面。存在问题:1.档案管理工作虽然建立了规章制度,在收集、整理、归档、保管、利用等环节没有按照明确的标准和要求执行,导致档案管理工作随意性较大。2.部分内部审计人员仅具备财务知识,缺乏对风险管理、内部控制、信息技术等多领域知识的了解,难以适应现代内部审计工作全面性的要求。整改措施:1.加强档案管理,明确工作职责,提高档案管理人员的综合素质和工作能力,做好档案收集、归档、借用、登记等各环节工作,进一步提升档案管理水平制度化、规范化。2.提升各部门单位内部审计工作质量和水平,通过“以审代训”方式,安排内部审计人员参与审计机关审计项目,助推内审人员对审计流程、理念、方法和手段的进一步提升。四、下一步工作计划2025年,我中心将围绕中心工作,聚焦主责主业,重点做好以下几个方面工作:1. 审计档案管理:上半年制定档案分类、编目规范,建立数字化档案库;下半年对近5年档案完成电子化录入与整理,优化档案调阅流程。2. 全市内部审计工作:定期开展内部审计培训,提升人员专业能力;建立内部审计交流平台,促进经验共享,推动各单位内部审计工作规范化。3. 全市审计工作:围绕重点领域,深化财政资金、民生项目审计,保障资金合规使用与政策落实。引入智能审计工具,建立整改反馈机制,发挥审计最大监督价值。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
无
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
无
接收捐赠资助及使用情况
无
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