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咸阳市内部审计管理中心
咸阳市内部审计管理中心
发布时间:
2024-07-22 15:27
单位名称
咸阳市内部审计管理中心
宗旨和业务范围
对内部审计进行管理指导提高社会经济效益。负责制定内部审计工作规则和其他内部审计业务规章制度,并监督检查实施;对内部审计工作进行调查研究,制定内部审计工作措施;组织内部审计人员的培训工作等。
住所
咸阳市渭阳中路6号
法定代表人
李昌录
开办资金
0.17万元
经济来源
全额拨款
举办单位
咸阳市审计局
资产损益情况
年初数(万元)
年末数(万元)
0.17万元
0.17万元
网上名称
咸阳市内部审计管理中心.公益
从业人数 3
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况
2023年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况
2023年,中心注重学习提高思想认识,立足职责扎实做好本职工作,积极完成各级交办的各项工作任务。一、开展工作情况(一)注重学习,奠定思想认知基础。结合工作实际,系统学习《审计常用定性表述及适用法规向导》等相关业务知识,以促进工作圆满高质量完成。(二)完成一级预算单位疑点核查工作。根据工作安排,我们承担了5个一级预算单位的疑点核查任务,5个单位筛查出6类11个疑点问题,通过核查,核实5个问题,分别做了取证单和审计工作底稿,印发了征求意见稿,顺利完成了一级预算单位疑点核查工作。(三)有序推进15个科级事业单位内审自查工作。内审中心全年主要工作任务是负责组织15个科级事业单位开展预算执行及财政财务收支内审自查及抽查工作。自收到项目计划已来,我们及时编制了自查和抽查方案,召开15个单位参加会议,安排布置自查工作。在自查阶段,积极主动联系自查单位答疑解惑,帮助分析问题类型,指导自查报告的撰写,督促自查单位按时报送自查报告。在主管领导的带领下,前往五个单位,了解其工作性质、财政收支途径、资金管理方法,大额资金支出特别是项目支出情况,确保被抽查的八个单位预算执行及财政财务收支情况真实、准确。在完成自查和抽查工作后,撰写了综合报告,按时完成此项年度重点工作。(四)及时完成交办的各项临时性工作,积极参与各类组织活动。二、取得的主要社会效益内部审计理念继续提升,内控制度得到加强,提高了资金管理和使用效率,维护了国有资金的安全。三、存在的问题一是学习不全面不深入,信息撰写水平较弱,距离能审能写要求相差甚远。二是工作能力不能完全满足需要,中心人员因为各种原因,审计专业技能掌握不全面,业务普遍生疏,工作中心有余而力不足,成效不明显。四、整改措施一是利用内部审计自查和审计抽查这一契机,积极指导各内部审计机构和内部审计人员掌握政策、理论知识,把内部审计工作做扎实。二是强化服务理念,增强服务意识,主动贴近靠前,提高服务质量和水平。三是以服务内部审计机构和内审人员工作为动力,不断学习新的内部审计准则和内部审计规定,通过服务扎实推动全市内部审计发展。五、下一步工作计划一是做好内部审计年度服务工作。做好年度工作计划的制定,使内部审计工作有正确的工作方向,注重内部审计信息宣传工作,为内部审计的发展奠定坚实的基础。二是加强学习培训工作。依托省审计厅的资源优势,在提高内审中心工作人员能力素质的基础上,加大对内部审计机构和内审人员的培训工作,特别是对取得内部审计岗位资格证书的人员和取得CIA证书的人员的学习培训,确保内部审计质量和效益。三是组织开展好内部审计自查和审计抽查工作。根据市政府办项目计划安排,合理制定自查方案,周密组织,认真抽查,努力形成有质量的综合报告,使内部审计自查和审计抽查工作富有成效,发挥应有的作用。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
无
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
无
接收捐赠资助及使用情况
无
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