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铜川市印台区财政监督检查大队

发布时间: 2024-06-18 09:13
单位名称 铜川市印台区财政监督检查大队
宗旨和业务范围 负责对全区财政资金的使用情况和会计信息质量情况进行监督检查
住所 铜川市印台区顺金南路53号
法定代表人 薛淑锋
开办资金 15.89万元
经济来源 全额拨款
举办单位 铜川市印台区财政局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
3.77万元 5.96万元
网上名称 铜川市印台区财政监督检查大队.公益1 从业人数  3
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2023年能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况
开展业务活动情况 2023年,印台区财政监督检查大队在局党组的正确领导下,紧紧围绕全区社会经济发展目标和财政监督检查工作重点,严格贯彻区委区政府重大决策部署,强化监督、服务大局,为维护财经秩序、规范财政管理、保障资金安全做出了一定成绩,现将2023年度工作总结汇报如下:一、工作开展情况(一)理论学习方面区财政监督检查大队全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议和省市区财政工作会议精神,认真贯彻落实中办、国办《关于财会监督的重要意见》,结合财政工作实际,学习《预算法》、《会计法》、《财政监督检查办法》等财政法律法规,人员政治素质和业务能力有效提升。(二)业务工作方面1.内部监督检查。按照《铜川市印台区财政内部监督检查实施办法》,内部监督检查重点检查面不低于30%的要求,区财政监督检查大队根据年初制定的2023年度财政监督检查工作计划,抽取国库科、社保科、综合科3家科室及国库支付中心、财政专项资金管理中心、众企通融资担保有限公司3家单位,从预算执行、财务管理、资产管理和内部控制方面进行了检查,通过实地翻阅总账、明细账、记账凭证等会计资料,对存在问题进行及时纠正,规范了内部管理。2.会计和评估监督检查。按照市财政局《关于开展2023年度会计和评估监督检查工作的通知》,结合我区实际,制定我区《2023年度会计和评估监督检查工作方案》,选取区交通运输局、区人力资源和社会保障局、区司法局等5家行政事业单位和铜川市秦风驰投资有限公司开展了会计和评估监督检查,通过查阅资料、实地走访、交流座谈,共检查出会计基础、会计核算、内控制度、固定资产4个方面80个具体问题,纠正了财务管理中的不规范行为,财政科学化、精细化水平有效提升。3.预决算公开检查。开展2021年度决算和2022、2023年预算公开检查,采取线上分工交叉检查、线下重点抽查的方式,对全区各预算单位,从完整性、细化程度、规范性、及时性4个方面进行了多层次全面检查,对发现的的具体问题,全部第一时间反馈业务科室,和业务科室共同督促单位按照公开要求做好整改,提升了预决算公开水平。4.联合监督检查。由区财政监督检查大队配合农业科、区乡村振兴局在全区开展了2023年第一、二、三季度涉农整合项目资金专项检查及绩效评价工作;配合区非税收入管理中心在全区范围内开展了非税收入专项调研及检查工作;配合教科文科开展了教育系统“中小学生营养改善计划资金”专项检查工作,针对重点对金锁小学、印台频阳小学、阿庄中小学共等6家小学进行了实地检查,通过边查边改,及时纠正了资金兑现落实过程中的不规范现象;配合区国库支付中心在全区开展了公务卡使用、工资及津补贴发放及财政代管资金使用情况专项检查,扩大了财政监督的影响力。5.内部控制建设。成立了区财政局内部控制委员会,设立内部控制委员会办公室,制定了《铜川市印台区财政局财政内部控制制度修订工作实施方案》,并修订了《印台区财政局内部控制基本制度(试行)》,督促指导各单位与上级对口部门加强联系,完善各自内控制度,以严格的制度,规范权力运行,切实把“立规矩”挺在前面。 6.财会监督工作。成立了由局党组书记、局长任组长的领导小组,制定了《财会监督专项行动工作实施方案》,聚焦减税降费政策落实、惠民惠农财政补贴资金、衔接推进乡村振兴补助资金违法违规问题整治等9项重点任务,共查出衔接推进乡村振兴中影响资金发挥效益的问题1个,通过对重点领域加强财会监督检查,切实使财会监督内化于心、外化于行,确保专项行动落实到位。二、取得的主要社会经济效益一是将会计监督检查与规范财政管理、促进财政改革、完善财经制度紧密结合起来,针对检查发现的带有普遍性、倾向性问题,及时跟进督促落实整改,规范了财务管理行为。二是提升了财务人员管财意识,通过会计信息质量检查,使得被检查单位重业务、轻财务的现象得到明显改善,促进了单位财务人员思想素质和业务能力的提高。三、存在问题2023年,财政监督检查大队虽然做了一些工作,取得了一定成效,但也还存在一些不足。一是学习能力还有待进一步提高。个别干部对理论学习的极端重要性认识存在浅表化,理论学习与业务工作协调推进不够,用理论指导业务存在差距,不利于工作推动。二是工作创新精神不强。虽然完成了年度目标,但习惯于按照上级部署要求按部就班来完成规定工作任务,缺乏深入思考,工作亮点不够突出。四、工作改进措施1、按照《铜川市印台区财政内部监督检查实施办法》,内部监督检查重点检查面不低于30%的要求,抽取相关科室和二级单位开展内部监督检查工作,提升财政内部财务工作质量。2、围绕财会监督检查重点,开展财会监督专项整治行动,确保专项行动落实到位。3、继续扎实做好所包抓的金锁关镇徐家沟村巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。五、2024年工作计划(一)加强学习,提升理论素养。立足财政监督检查职能,坚持干什么学什么、缺什么补什么,将省市财政工作会议精神原原本本学、入脑入心学,用学习效果指导工作实践,积极组织工作人员参加省市组织的各种培训班,鼓励通过学习强国、陕西干部网络学院等平台,学习借鉴中省市报道的优秀工作经验做法,提升我区财政监督水平。(二)立足本职,提升工作质效。立足财政监督检查大队职责,继续开展内部监督检查工作,强化预算执行和资金管理,年度内完成对部分科室、局属单位的监督检查,规范权力运行,确保财政资金安全;全力实施会计评估监督检查,根据市级部门统一部署和要求,结合我区实际,组织制定我区年度会计评估监督检查工作规划,明确年度监督工作重点,提高检查质量;按照2024年度省市区委财政工作会议精神,关于财会监督的部署要求,紧跟上级决策部署,围绕重点领域新要求、新目标,扎实开展财会监督专项整治行动,不断提升财会监督效能。(三)创新方式,提升监督能力。利用“财政云”信息化平台统筹做好线上和线下的监督,为日常监督提供有力支持,推动传统监督与信息化监督相融合,推动财政监督融入财政预算管理全流程;同时,加强互联互通,立足财政主责监督,实现财政、财务、会计信息监督共享,并探索加强与审计监督、纪检监督、巡视巡察监督的协作,依法有序推进财政、纪检、审计监督等长效机制建设,共同提高监督水平。
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