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延长县审计工作中心

发布时间: 2024-04-24 16:16
单位名称 延长县审计工作中心
宗旨和业务范围 为经济责任审计项目及固定资产投资审计项目提供审计保障。开展与审计相关的服务工作,为大数据审计提供信息整理和分析等工作。
住所 延长县政府大楼五楼
法定代表人 王博
开办资金 5万元
经济来源 财政全额拨款
举办单位 延长县审计局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
79万元 60万元
网上名称 从业人数  27
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 本年度,能遵守国家有关法律法规和《条例》及其《实施细则》,按照规定办理变更登记事项,依照宗旨和业务范围开展相关活动,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 本年度,在延长县审计局主管部门的领导下,主要开展了以下业务活动:一、业务开展情况。一年来,在县委、县政府和市局的正确领导下,全局上下精诚团结、众志成城,致力提高审计项目质量。无论是预算执行、政策跟踪、经济责任审计,还是政府投资审计和其他专项审计,审计局一班人履职尽责、真抓实干、圆满完成年度工作任务。截止目前县审计局共完成各类审计项目187个。其中:2022年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计1项;自然资源局等部门单位2022年度部门预算执行审计4项;文旅局等部门单位任期经济责任审计8项;交口政府等单位自然资源和生态环境保护情况审计3项;专项审计4项;根据市局统一安排完成安塞区“三保”及“食品安全”审计,宜川县乡村振兴审计,黄龙县就业及失业保险基金审计;抽调人员配合市审计局完成市局延长县医疗保险基金和延长县水利专项资金审计;完成计划外投资审计项目143个;共计完成各类审计项目187个,完成领导干部离任交接58个单位116人次。上报审计报告和信息187篇,发出审计建议书7份,上报审计要情2次。同时我局今年首次启动审计移送机制,发出审计移送书4份。审计查出主要问题金额26.45亿元,其中违规金额54.24万元,管理不规范金额26.08亿元,核减不实工程造价3634万元,2个项目获得市级优秀审计项目,审计宣传工作再次被省审计厅表彰为2023年度全省先进单位。截止目前县审计局已完成2023年度审计整改台账,共计录入往来款项未及时清理、部分工程项目未验收、固定资产账实不符、部分项目长期不验收、不送审等各类审计发现问题460个,整改工作正在有序推进中。二、社会经济效益。截止目前已完成2023年度审计整改台账,共计录入往来款项未及时清理、部分工程项目未验收、固定资产账实不符、部分项目长期不验收、不送审等各类审计发现问题473个(包含以前年度问题13个)。促进预算执行的建康发展。三、存在问题。虽然今年我局工作取得了一些成绩,但仍存在一些不足。一是审计工作效率和项目质量还有待提高。少数审计人员对研究型审计学习、理解不够,审计发现的问题不够典型全面,导致审计质量与预期还存在差距。二是审计资源无法满足现实需要。作为基层审计机关,受条件限制,高层次、复合型人才缺乏,面对愈加繁重的审计重任,审计力量跟不上审计工作需求。三是大数据审计短板依然存在。当前我局审计大数据分析仍处于初始积累经验阶段,采用较多的是简单查询、对比和关联分析,加上受基层信息化建设整体水平限制,大数据审计模型还未真正有效建立起来。四、整改措施。1.深化贯通协同工作机制,主动融入大监督格局;2.全面深化数字化改革;3.推深做细研究型审计;4.扎实做好审计“下半篇文章”。五、下一步打算。1.持续加强与县纪委监委、县委巡察办等单位沟通衔接,主动接受人大监督,进一步健全完善定期会商、双向协助、成果共享等工作机制,拓展延伸审计监督的深度、广度和力度,织密“横向到边,纵向到底”的监督网,推动形成强大的监督合力。2.抽派人员积极参与上级审计机关“计算机审计”培训,强化以大数据为核心的审计信息化建设,按时采集多部门行业数据,全面应用“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式,不断提高数据分析能力。3.坚持把研究型审计理念贯穿审计工作始终,善于从查出的普遍性、倾向性问题中分析总结原因,及时向县委县政府提出具有针对性、可操作性的审计建议意见。4.严格落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》文件要求,定期向县人大、县审委会、县政府常务会报告审计发现问题整改情况,对已整改完成的问题动态销号,对尚未完成整改的问题,督促责任单位进一步完善整改措施,确保限期整改,及时清零销号,实现日常动态监管。
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