单位名称 | 兴平市审计事务中心 | |
宗旨和业务范围 | 依法开展经济责任审计。市委管理和市委委托市政府党组管理的市直党政部门、群众团体、事业单位的主要负责人和国有企业以及国有控股企业法人代表的经济责任审计。 | |
住所 | 兴平市县门街民政局四楼 | |
法定代表人 | 张铁雷 | |
开办资金 | 1万元 | |
经济来源 | 全额拨款 | |
举办单位 | 兴平市审计局 | |
资产损益情况 | ||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |
1万元 | 1万元 | |
网上名称 | 兴平市审计事务中心.公益 | 从业人数 25 |
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2023年度,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,本年度无涉及单位名称、法定代表人变更登记事项,没有违法违规等情况。 | |
开展业务活动情况 | 2023年,兴平市审计局全面落实市委、市政府和上级审计机关的部署安排,根据《审计法》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办法〔2019〕45号),坚持以被审计领导所在单位的财政财务活动的真实性、合法性和效益性审计为基础,重点检查领导干部守法、守纪、守规和尽责的情况,加大对领导干部行使权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作,为市委、市政府决策提供参考依据。现将2023年经济责任审计工作情况汇报如下:一、本年度开展的工作内容(一)坚持政治统领,强化审计机关的政治属性1.坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。一是始终把党的政治建设摆在首位。坚持深入全面系统学习贯彻中央关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,梳理整理中央审计委员会历次会议精神学习资料,严格落实重大事项请示报告制度。深入学习传达贯彻中央审计委员会第1次会议精神,加强对全市审计工作的统筹谋划、组织领导、整体推进。二是始终将党的领导贯穿审计工作全过程各环节。扎实开展中央重要指示批示精神贯彻落实情况“回头看”工作,坚持每季度召开党组会议对年度从严治党工作进行专题筹划部署和分析研判,把全面从严治党宣传教育、廉政和警示教育纳入宣传工作总体部署、纳入党组理论学习中心组学习和党员干部教育培训重要内容,印发中心组年度学习计划、党员干部政治理论学习计划。2.加强党对审计工作集中统一领导。一是牢固树立审计工作“一盘棋”意识。围绕不断健全党领导审计工作的制度机制,制定出台《市委审计委员会工作运行规则》,进一步明确市委审计委员会办公室、各成员单位的职责任务和工作流程,加快推动构建系统完备的工作运转模式机制。系统总结我市审计管理体制改革和监督效能提升成果。认真查找问题不足,向市委审计委员会报送各成员单位职能作用发挥情况专题报告,推动成员单位认真履职、共促整改,不断增强监督合力。今年以来,向市委审计委员会报送请示、报告等2件。二是将党的领导贯穿审计整改工作全过程各环节。研究制定深化审计整改长效机制若干措施和《兴平市审计整改工作联席会议制度工作办法》,建立审计整改督察督办制度,组织开展2022年度审计整改督促检查,将27个单位54个问题作为重要事项纳入整改督促检查范围,按照立行立改、分阶段整改、持续整改明确整改期限,实施挂销号台帐管理。(二)注重发挥基层党组织战斗堡垒作用,不断增强其凝聚力和战斗力1.不断提高贯彻落实党内法规抓基层党建工作执行力。一是压实责任。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,督导党小组高质量落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等制度,定期检查党员领导干部落实双重组织生活情况。二是定期会同派驻纪检组召开研判分析会,对全面从严治党任务安排跟进督促,推动任务按时保质完成,党组书记和领导班子其他成员制定个人清单。三是积极开展党内激励关怀活动。“七·一”前夕,走访慰问了生活困难老党员。2.持续深化干部队伍建设。一是坚持好干部标准。树立新时代选人用人导向,强化政治首关,发挥局党组对选人用人的把关定向作用。截止目前,按照干部管理权限和《党政领导干部选拔任用工作条例》主要对各科室科长进行了轮换调整,累计推荐使用县处级干部1名,提拔任用科级干部1名,轮岗交流科级干部1名。同时,充分发挥“三项机制”指挥棒作用,制定出台《干部平时考核办法》,把平时考核与评优树先、职级晋升等相结合,进一步调动和激发干部干事创业的积极性。二是加强对年轻干部培养锻炼。制定出台《关于进一步做好年轻干部培养选拔和监督管理的具体措施》,完善年轻干部工作机制,加强年轻干部育选管用,2023年按照《中共兴平市委组织部关于抽调干部到“五个一线”锻炼的通知》要求,选派一名副职领导和两名年轻同志参加“五个一线”多岗位锻炼提升活动,充分调动同志工作积极性,激发工作斗志,在工作实战中增长技能、打开思路。(三)压实党风廉政建设责任,持之以恒正风肃纪1.着力强化政治监督。紧紧围绕中央对审计工作重要讲话和重要指示批示精神、中央和市委重要会议精神、以及各项重点任务落实效果开展重点监督,确保相关工作部署落实落地。2.持续纠“四风”树新风。结合清廉审计机关建设,持续深化机关作风建设专项行动,深入纠治形式主义官僚主义和不担当不作为问题。制定2023年专项行动实施方案,组织各科室深挖作风问题新形式、新表现,制定整改措施,不断推进作风建设向纵深掘进。3.抓活动转作风。大力开展“作风建设提升年”活动。深挖作风问题新动向、新表现,精准确定5项23条重点治理问题,逐一提出具体工作举措,不断推进作风建设取得新成效。组织开展“弘扬清廉家风,助推廉洁审计”主题活动,通过夯实思想基础、组织家庭共建、营造浓厚氛围等方式,让良好家教家风助力党员干部行稳致远,走好廉洁从政每一步。二、产生的社会效益2023年共接受组织部门委托的经济责任审计领导干部36人,其中不具备经济责任审计条件2人,调减到2024年经济责任审计5人,实际完成经济责任审计涉及领导干部29人。截止2023年底上报审计结果报告28份。针对审计中发现的问题,提出纠正和整改建议24条,督促被审计单位整改落实审计意见24条。在完成本级经济责任审计项目同时,抽调审计力量参加陕西省审计厅组织的咸阳市人民政府2022年度财政财务收支审计1项,较好地完成了上级交办的任务。在经济责任审计过程中,重点关注领导干部贯彻执行党中央和省委决策部署和重大政策措施、重大经济决策、重大财政资金分配、重大投资建设项目管理、公共权力运行等情况。共查出问题金额1578万元,审计提出建议46条,被采纳的审计建议46条。有效促进领导干部依法履职尽责、守法守规、担当作为。2023年,我局被省厅评为全省博物馆专项审计调查先进单位,市审计局评为2022年全市审计工作先进单位、我局实施的兴平市自然资源原党组书记、局长陈军锋同志经济责审计审计项目被市审计局评为2022年度市级优秀审计项目、被市委评为2022年目标责任考核优秀单位。三、存在的问题(一)审计成果运用发挥不充分一方面审计整改落实长效化机制不够完善,整改“回头看”督查问效发挥不够明显;另一方面各部门的协作联动还有待加强,审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据实效不够明显。(二)审计工作人员的业务素质有待提高目前审计机关人少事多的矛盾比较突出,业务工作任务繁重,没有足够的时间对审计人员进行系统的培训,审计人员的知识能力亟待提高。四、改进措施(一)加强宣传,扩大社会影响力。加大对《规定》的宣传和贯彻落实,使各级领导更加重视经济责任审计工作,使之成为加强干部监督管理、从源头上预防和惩治腐败,促进领导干部干事创业的重要抓手;联席会议各部门发挥主观能动性,主动争取各方面的支持与理解。(二)注重审计成果。一是加强与组织部门的联系和沟通,把审计结果及时纳入领导干部业绩档案和廉政档案,提升经济责任审计结果运用。二是巡审结合,提高效率,审计组与巡察组联动合作,做到信息共享,优势互补,多次进行沟通协调达成共识。三是创新审计方式,积极开展任中审计,完善任中与离任审计相结合的审计监督体系。(三)充分发挥经济责任审计工作“免疫系统”作用。在进行经济责任审计过程中以严谨的态度对每一审计事项都客观反映,坚持求真的原则,发挥了审计“免疫”系统的提示功能。就查出的问题结合实际情况对被审计单位提出了各种改进意见及建议,被审计单位均能接受建议,对各种管理不规范的事项进行纠正,根据审计建议建章立制,加强财务管理,领导干部对违规行为有了充分的认识,在思想上加强防范,加强单位内部监管,自觉遵守各项法规并更注重廉洁自律,充分发挥了审计“免疫”系统的“抵御”功能。五、下年度工作计划(一)狠抓审计质量,提升干部作风建设强班子、带队伍,继续鼓励年轻干部积极参加审计职称考试和担任审计组长、主审,积极选派人员参加省、市统一组织的审计项目任务,通过“以审代训”,多渠道、多方式锤炼一线审计干部“能查、能说、能写”的能力,为推动审计高质量发展提供人才支撑。(二)强化整改推进,提升审计监督效能认真抓好《兴平市审计整改工作联席会议制度工作办法》的贯彻落实,坚定审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进,对审计查出问题逐一制定整改“时间表”、“路线图”,明确责任单位、整改措施、完成标准、时限要求和具体责任人,确保每一项问题都盯紧盯实、对账销号,全面兑现整改目标。严格落实被审计单位审计整改主体责任,切实履行被审计单位主要负责人审计整改第一责任人责任。对审计发现问题研深悟透,提出切实可行的审计处理意见及建议。同时对审计发现的问题实行闭环式、清单化管理,做到指导到位、跟踪到位、销号到位,积极推动审计整改长效机制。(三)强化审计统筹,提升审计合力质效一是构筑协同高效的监督机制。健全完善审计监督与纪检监察、巡视巡察等其他监督贯通协同的制度体系,选派业务骨干前往巡视办、纪委等单位工作,为推进贯通协同提供坚强制度保障;二是强化审计项目统筹,加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接,突出重点引领,科学分类审计内容,将审计内容相关、相容的审计项目纳入同一类审计计划,同步实施、同步推进,做到“一审多项”;三是继续完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系。 | |
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