开展业务活动情况 |
一、业务活动开展情况(一)做好资产评估项目核准、备案日常管理工作。根据中省评估管理政策规定,2023年我单位严格按照《铜川市国资委权力清单和责任清单》有关要求,根据资产评估项目核准、备案有关规定要求开展日常工作。(二)积极推进铜川市国资在线监管平台建设,提高企业监管工作信息化水平。一是建立健全国资监管平台数据报送联络机制。印发通知要求各企业明确平台联络员以及各模块业务人员,现已形成了铜川国资监管平台业务人员联络表。二是不断完善平台功能。围绕数据报送及时性、准确性、完整性要求,针对使用过程中发现的问题以及实际监管工作的需要,积极与平台运维公司沟通,对平台功能进行优化完善,使平台实现从能用到好用管用的转变。三是提升数据报送完整性。根据监管工作需要,对企业报送数据范围进行了完善,新增加了企业税收情况表以及报表编报说明,要求企业对本月主要经营指标情况进行对比分析,查找存在的问题。四是加强数据分析使用。依托平台报送数据,形成了监管企业经营运行季度分析机制,通过财务数据分析,发现企业经营运行中显现出的需关注的问题,提出意见建议。五是持续推动平台(二期)建设。报送了《铜川市2023年市级政务信息化项目申报表》,根据审核反馈意见,加强与平台建设公司对接,初步拿出了二期平台建设方案。(三)做好监管企业内部审计相关工作。一是制定印发了《关于成立铜川市国资委监管企业内部审计监督工作领导小组的通知》,为内部审计工作顺利开展提供了组织保障。二是依据中、省、市关于做好内部审计工作的有关要求,结合监管企业实际,制定了《铜川市国资委关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见》,对企业内部审计工作进行了安排部署,经市国资委党委会研究通过,现已印发。三是积极推动审计信息互联互通。承办了市属国有企业审计情况通报会,通报了近五年来对市属国有企业审计中发现的6个方面20余项问题,为企业经营划定了红线。二、取得的主要社会经济效益一年来,我单位认真按照中省有关企业国有资产评估法规、政策开展企业国有资产评估监督管理工作,通过一年工作的开展,市国资委监管企业的国有资产评估工作稳步推进,为防止国有资产流失提供了有效的管理保障。通过对国资监管平台功能的完善和企业监管报表月度统计、季度分析工作的开展,提高了企业报送数据的规范性,形成了数据报送长效机制,同时,通过对数据的汇总分析,进一步摸清了企业经营情况,为领导决策提供了数据支撑和合理建议。通过监管企业内部审计工作的开展,填补了国资监管对企业内部审计工作指导管理的空白,也为后续工作的开展提供了依据和指引,为进一步提升企业内部控制水平提供了有力抓手。三、存在问题一是对业务相关的政策、规定、制度学习还不够深入、不够系统,存在用时才学、碎片化学的情况,导致了对相关制度、规定的理解还不够深刻。二是统筹谋划工作的力度还不够大,被动接受工作比较多,主动谋划工作比较少;三是思想不够解放,对一些工作的贯彻执行,有惯性思维,导致在落实过程中受限于一些客观条件导致进展缓慢,开拓创新不够。四、改进措施在今后的工作中,要对标存在的问题,一是要加强业务要求、政策规定的学习,进一步提升工作能力。二是要站位国资国企工作大局,围绕部门年度目标任务,发挥好资产评估在国资国企工作中的重要作用,积极为国企国资改革发展做出新的更大贡献。三是要进一步解放思想,开拓创新,大胆作为。五、2024年工作打算(一)进一步完善国资监管平台建设,在平台现有模块基础上,结合监管实际需要,继续扩展平台功能,提高国资监管工作信息化水平,提升国资监管效能。强化平台数据分析使用,运用好企业经营运行季度分析机制,发挥数据在企业运行中的预警和对决策的支撑作用。(二)强化企业内部审计监督工作。贯彻落实好《铜川市国资委关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见》要求,指导企业开展好年度内部审计工作。(三)加强出资人监管,选定部分企业开展专项审计和内部审计工作评估,进一步提升企业规范化管理水平,促进企业管理效能提升。 |