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渭南高新区审计局

发布时间: 2023-06-12 16:41
单位名称 渭南高新区审计局
宗旨和业务范围 依法履行审计职责,发挥审计监督作用。组织实施全区经济责任审计、财政预算审计和政府投资项目审计,加强审计整改检查及审计问题整改工作。
住所 渭南市高新区青松街1号
法定代表人 王泰山
开办资金 3.5万元
经济来源 财政补助
举办单位 渭南高新区管委会
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
9.1万元 8.2万元
网上名称 从业人数  9
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2022年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 2022年度,我单位在区党工委、管委会的领导下,认真贯彻落实《事业单位登记暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,严格执行本单位章程,按照核准登记的宗旨业务范围开展活动,规范使用证书。现将一年来的履职情况公示如下:一、开展主要工作情况1.加大跟踪力度,强力开展重大政策落实审计工作。按照市审计局的安排部署,配合开展2022年第一季度重大政策措施落实情况审计工作,衔接被审计单位与审计组,及时开展审计指出问题整改工作。通过审计,促进了政令畅通,推动了重大政策得到进一步落实。2.规范权力运行,扎实开展领导干部经济责任审计。按照党政同责、同责同审的要求,对区内现任满三年或三年以上的领导干部任职情况进行全面摸底,拟定《关于2022年经济责任审计项目计划的意见》,受区党群工作部委托,完成了行政审批服务局、应急管理局、卫食药监局、创建办等四个部门单位领导干部任期经济责任审计工作。主要审查单位财务收支及领导干部主要职责履行、重要经济事项决策、年度目标任务完成、资产管理、内控制度建立及执行等情况,审计12个年度财务资料,审计资金量达13393万元,出具审计报告4份。3.健全完善政府资金管理,扎实开展财务收支审计。根据《审计法》有关规定,以促进财政管理改革,提高财政资金使用效益为目标,对行政审批服务局、创建办2021年财务收支情况进行了审计。主要审查单位2021年资产管理及债权债务情况、内控制度建立及执行情况、收入情况及各项支出的真实性、合法性、效益性,进一步加强财政收支管理,强化预算约束,加强财政管理,杜绝违纪违规问题发生,本次审计资金量达1003万元,出具审计报告2份。4.关注疫情防控,扎实开展新冠肺炎防治资金审计。为促进疫情防控资金物资规范管理、高效使用,按照市审计局印发《新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作总体方案》,对高新区疫情防控资金和捐赠款物开展了专项审计,重点审计了1285.85万元财政资金、20万元捐赠物资,延伸审计了1家慈善组织,疾病控制中心等14个单位。同时,完成区级2021年疫情防控专项资金使用情况跟踪审计工作。本次跟踪审计区级财政拨付疫情防控专项资金共计408.79万元。通过审计,及时发现相关部门在资金使用和抗疫物资管理中存在的问题,监督疫情防控资金物资管理规范和高效使用,促进疫情防控资金物资规范管理、合规使用。5.扎实开展区涉水领域专项审计。为落实市审计局和区纪检监察工委关于涉水领域的安排部署,我局组织开展区涉水领域专项审计工作,涉及区自然资源和水务局、建设局(自来水厂)、威楠公司、城棚改公司等部门,重点关注2017年—2022年6月全区涉水部门及企事业单位重点项目建设、大额资金使用、水费收缴等方面存在的突出问题和风险隐患,督促涉水部门和企事业单位健全内部控制制度,规范公共权力运行,提升涉水收费管理水平。本次专项审计,共查出问题3个,涉及资金2341.62万元,针对审计查出的问题,监督被审计单位积极采取有效整改措施,明确整改时限,着力推动问题整改,促进中省市涉水方面经济方针政策和决策部署落地落细、见实见效。6.2022年清理拖欠中小企业账款专项审计。按照市审计局文件要求,组织开展2022年清理拖欠中小企业账款专项审计工作,关注全区截止2022年6月底机关事业单位、国有企业清理拖欠中小企业账款工作落实情况。采取直接审计调查和自查抽查相结合、分级实施的办法,对本级2个二级行政事业单位和4个国有企业拖欠中小企业账款进行了直接审计调查,组织对24个行政事业单位进行了自查。截止2022年6月底,全区行政事业单位和国有企业拖欠中小企业账款总计5094.91万元,其中,审计调查确认5094.91万元。7.配合市审计部门开展4项专项审计项目。一是配合开展高新区2021年度预算执行和其他财政收支审计。前期,配合审计组成员对本次审计项目涉及单位做了充分的审前调查工作,为审计工作顺利开展打好了基础。完成全区各相关单位审前资料的收集整理报送工作,组织召开市对区预算执行审计对接安排会及2021年度预算执行和其他收支审计进点会,及时对接审计组和被审计单位,完成2021年度预算执行和其他收支审计报告征求意见答复及审计整改工作。二是配合开展两个阶段市级重点建设项目全要素跟踪审计工作。第一阶段涉及重点项目54项,第二阶段涉及重点项目15项,重点关注资金到位情况、投资额完成情况、建设内容完成情况、手续办理情况、项目开工及完工情况等,负责对接各相关单位按审计组要求提供审计所需资料,确保顺利完成审计工作。三是配合开展2021年度困难群众救助补助资金审计工作,召开专题会议安排部署审计工作,对接社会事业局、财政局等单位按照审计工作方案准备审计资料,成立高新区困难群众救助补助资金审计工作专班,全力配合审计组开展好2021年度困难群众救助补助资金专项审计工作,并按照审计组反馈的问题,衔接各相关单位做好问题整改工作,多轮次组织开展困难群众救助补助资金审计查出问题整改“回头看”,帮助被审计单位对发现问题进行整改,建立长效机制,巩固审计成果。四是配合开展高新区2020年至2022年地方政府专项债券专项审计工作。本次审计对象为区财政局、威楠公司、城棚改公司,共涉及14个项目,专项债券资金172600万元。针对审计查出的问题,组织有关单位做好问题整改并按期将报送整改情况报送市人民政府。二、社会效益情况通过经济责任审计,提高了被审计单位领导干部依法行政的能力和水平;加强财政预算执行审计,提出了加强预算管理,及时清理往来账款、规范现金使用等审计建议。促进了预算单位加强预算资金的管理,提高了财政资金使用效益;开展固定资产投资审计,确保了国有资金的安全,有效的提高了资金投入的使用效益。针对问题提出了审计整改建议,被审计单位积极的进行了全面整改。三、存在的问题以及整改措施1、存在的问题:一是审计力量不足与审计任务繁重的矛盾十分突出;二是审计质量和水平有待提高,审计质量控制薄弱;三是审计干部素质有待进一步提高。2、整改措施:一是加强审计队伍建设,积极开展审计业务知识学习,结合我区实际,科学制定年度审计计划,严格按审计计划进行审计;二是选派年轻干部赴省市参与审计项目,通过“以审代培”的方式,不断提升审计干部业务水平;三是通过学习动员,剖析原因,不断推进机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,保障队伍依法、文明、廉洁从审。四、下一步工作打算1.组织实施重大政策措施落实审计。按照市审计局安排,组织实施每季度重大政策落实审计工作。2.常态化开展领导干部经济责任审计。围绕加强对权力运用的制约和监督,坚持党政同责、同责同审,积极推进领导干部经济责任审计全覆盖。3.严格加强预算执行审计。对区内行政事业单位财政预算、决算和其他财务收支情况进行审计,加强对预算编制、调整和执行的审计监督,进一步完善和提高预算管理水平。4.创新思路,推进专项审计。按照上级部门工作安排部署,不断创新工作方式方法,全力组织好交办的专项审计工作,全面提升专项审计工作水平。5.高质量完成区党工委、管委会及市审计局交办的其他各项审计任务。根据党工委、管委会的重点工作及上级审计部门安排,及时完成交办的其他审计工作。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
接收捐赠资助及使用情况