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蓝田县农村三资审计中心
蓝田县农村三资审计中心
发布时间:
2023-05-26 10:47
单位名称
蓝田县农村三资审计中心
宗旨和业务范围
为全县农村三资审计工作提供服务和保障。对农村集体经济组织资金、资产、资源使用和管理情况进行审计。
住所
蓝田县县门街6号
法定代表人
张学涛
开办资金
10万元
经济来源
财政全额拨款
举办单位
蓝田县审计局
资产损益情况
年初数(万元)
年末数(万元)
10万元
10万元
网上名称
无
从业人数 10
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况
2022年,我单位能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况
2022年,蓝田县农村三资审计中心在县审计局的指导下,严格按照相关法律法规及审计工作计划要求,依法履行审计监督职责,持续加大审计力度和深度,各项工作取得新进展。现将一年来业务开展情况总结如下:一、开展的主要业务(一)紧扣党建工作促进审计工作。充分发挥“主题党日”、“学习强国APP”等平台作用,以学习党史为契机,持续抓好审计干部深入学习党的二十大精神等,坚决贯彻落实党中央决策部署,把党的建设作为实现审计高质量发展的根本保障,坚持党对审计工作的集中统一领导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,严格执行重大决策、重要事项、重点工作向蓝田县审计局请示报告制度,确保始终以正确政治方向谋划推动农村三资审计工作。(二)全力抓紧抓实村级集体经济组织审计工作。1、按照《蓝田县清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作方案》要求,对各镇(街)辖区内农村集体经济组织签订的各类合同(或协议)价款执行情况进行审核,逐一给出审核意见和整治纠错建议。2、对三官庙镇马湾村、小寨镇余家沟村2021年度村“三资”管理及使用情况进行了审计。对审计发现问题提出了审计处理意见及建议,并督促指导整改,有效提高了村集体经济组织规范化管理水平及财务人员业务能力。(三)持续加强乡村振兴补助资金监督检查工作。按照县纪委等6部门下发的《财政衔接推进乡村振兴补助资金监督检查方案》(蓝纪发[2022]1号)文件精神,联合县纪委、县农业农村局、县乡村振兴局、县财政局等6部门对各镇(街)、各相关部门的2021-2022年度衔接资金管理和使用情况进行了监督检查,重点检查了2021年度资金项目扫尾工作、2022年度项目进度及扶贫项目资产后续管理“回头看”问题整改情况,查看项目现场及档案资料,指出了存在问题,提出了整改要求,并进一步督促指导各镇(街)、各相关部门规范资金项目管理,建章立制,做好巩固提升。(四)着力做好县审计局安排的审计任务。按照县审计局2022年审计计划安排,对蓝田县中医医院、蓝田县残疾人联合会2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计;对蓝田县蓝关街道办事处李军同志任期内经济责任履行情况进行了审计。对审计发现问题提出了审计处理意见及建议,进一步指导被审计单位完善票据管理、资产管理、公车管理、报销审核等制度。二、取得的社会效益通过参与开展蓝田县清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作,对合同价款执行情况进行了审核并提出审核意见,规范了农村基层组织权力运行,维护了农村稳定,推动了新型农村集体经济发展壮大,助推了乡村振兴促城乡融合发展水平提升;通过审计马湾村、余家沟村“三资”管理使用情况,规范了村集体经济组织财务开支审批程序,完善了村级集体经济组织财务管理、资产管理、村务公开等制度;通过开展乡村振兴补助资金监督检查工作,提升了乡村振兴补助资金使用效益及项目工作进度,完善了补助资金项目管理机制,规范了资金项目管理。三、存在的问题农村三资审计中心虽然取得了一定成绩,但仍存在以下问题:一是审计人员业务能力不适应新形势发展的需要。二是审计工作效率不高。四、整改措施一是加强组织学习。加大审计人员教育培训,提升审计人员业务能力,重点对审计方法、方式进行培训,要求干部积极参加上级审计机关组织的各种培训,派员参与省市“以审代培”项目,在审计项目中提高工作能力。二是提高工作效率。要认真总结工作经验,不断探索新的工作方法,提高工作效率,不断拓展审计监督的广度和深度,消除监督盲区,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。五、下一步计划一是继续加强学习。不断深入学习党的理论方针政策,提高政治站位,鼓励学理论、学政策、学制度、学业务,提升理论修养、政策水平、规矩意识和业务能力,培养高素质专业化干部队伍。二是提高工作标准。我们将严格按照新《中华人民共和国审计法》、《国家审计准则》规定及县委县政府和审计机关的要求,结合实际,科学制定审计工作计划,规范编制实施方案,把农村财务审计监督作为一项经常性的工作,按照高标准、严要求认真抓好落实,努力做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。三是加强廉政建设。坚持“打铁还需自身硬”的工作原则,严格遵守审计人员“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,廉洁从审。四是规范审计程序,规避审计风险。严格按照新《中华人民共和国审计法》、《国家审计准则》规定的程序实施审计,坚持依法审计,做到程序合法,定性依据准确,处理处罚适当。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
无
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
无
接收捐赠资助及使用情况
无
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