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延长县审计工作中心

发布时间: 2023-05-08 08:26
单位名称 延长县审计工作中心
宗旨和业务范围 为经济责任审计项目及固定资产投资审计项目提供审计保障。开展与审计相关的服务工作,为大数据审计提供信息整理和分析等工作。
住所 延长县政府大楼五楼
法定代表人 王博
开办资金 5万元
经济来源 财政全额拨款
举办单位 延长县审计局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
79万元 80万元
网上名称 从业人数  27
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 本年度,能遵守国家有关法律法规和《条例》及其《实施细则》,按照规定办理变更登记事项,依照宗旨和业务范围开展相关活动,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 本年度,在延长县审计局的领导下,主要开展了以下业务活动:业务开展情况(一)专项审计。按时完成每个季度的重大政策跟踪审计、新冠肺炎疫情防控资金绩效情况审计调查、涉水领域专项审计、粮食企业和基层粮库粮食购销业务专项审计、全县博物馆高质量建设及发展资金绩效情况审计调查、政府债券专项审计、棚户区改造审计、直达资金审计8个项目。同时完成宝塔区耕地保护专项审计及乡村振兴相关政策落实和资金使用专项审计和子长市土地出让收入及原任审计局长任期4项审计。审计发现资金划拨、目标任务完成、财务管理、防范化解重大风险、保障和改善民生等9个方面的问题79项。(二)财政审计。以促进财税体制改革为目标,完成了2022年度县级财政预算执行情况及其他财政财务收支审计,及时向政府上报了县级预算执行审计结果,向县人大提交了审计工作报告,审计发现预算管理、采购程序、票据报销方面等不规范问题,查出主要问题金额45104万元。通过审计,规范了行政事业单位的经济活动,促进了清廉延长的建设。(三)固定资产投资审计。我局认真贯彻《陕西省国家建设项目审计条例》,突出审计重点,不断探索新的审计方法技术,切实加强固定资产投资审计。截至12月份,共完成我县乡镇扶贫项目、妇保院业务用房、林业局天保工程等政府投资项目结算审计229个,送审金额72569万元,审定造价65556万元,核减不实造价7013万元,平均核减率9.7%。审计中,我们严把工程量、取费标准、主材价格“三关”,切实把高估冒算的“水份”挤压下来,节约了建设资金。并对超概算工程项目我局在审计报告中都提出了调整概算的建议。(四)经济责任审计。2022年完成市场局、民政局等党政领导干部经济责任审计项目10个,其中:任中审计9个,党政同审1个。除对领导干部任职单位的财政财务收支、固定资产管理情况进行审计外,重点关注贯彻执行国家有关法律法规、履行本单位有关职责、重大经济事项决策及项目建设情况、有关内部管理制度的制定和执行情况、编制情况等方面的审计内容。审计发现原始票据不合规、财务管理不规范、扩大开支范围等问题,查出主要问题金额42万元,促进领导干部理好财、用好权、尽好责。同时,会同组织、财政、人事等部门完成领导干部离任交接53人次,有力的促进了我县各部门工作的连续性。(五)领导干部自然资源资产责任任中审计。我局采取与经济责任审计相结合的方式,开展了对罗子山镇党政领导干部和农业农村局主要领导自然资源资产任中审计。针对辖区内土地、林业、水等自然资源资产及生态保护等情况,重点审计自然资源资产数量及任期内的增减变化、开发利用、生态保护及生态文明建设政策制度的落实等情况,客观评价其在任期内关于自然资源资产管理及生态保护责任的落实情况,促进了生态文明建设。二、社会经济效益(一)坚持把廉政谈话贯穿到审计工作每个环节,“一把手”和其他班子成员每月坚持找审计人员谈心,及时了解审计人员的思想动态、工作困惑。今年以来,班子成员与其他审计干部共开展审前廉政谈话50余次,有效做到对于苗头性问题,早提醒、早纠正。(二)大力推进“阳光审计”。采取审计组进点公示、重大审计结果公告、政务公开栏等形式,全面公开审计职责、权限、机构设置,审计项目计划,审计程序,审计执法依据,审计工作纪律,监督举报方式等内容。强化审计现场廉政跟踪检查,及时掌握审计组和审计人员廉洁自律情况,发放审计组廉政纪律反馈表,由被审计单位反馈审计人员在实施审计期间执行审计工作纪律的情况。同时,始终抓好执证上岗、亮证执法工作,自觉接受群众监督,促进严格执法。(三)切实增强审计干部的实干精神,坚决杜绝审计干部因循守旧、不思进取、高枕无忧、自我感觉良好的不良现象,形成奋发进取的机关作风。用实实在在的工作业绩,促进全县经济社会高质量发展做贡献。三、存在问题(一)班子成员运用科学理论指导实践,解决实际问题的能力有待进一步提高;(二)业务推动上还存在步调不一致、工作不协调;(三)随着自然资源资产经济责任审计、政策跟踪审计等审计新领域的拓展和审计全覆盖的客观需求,审计工作要求与审计专业性人才不足的矛盾相对比较突出。四、整改措施。(一)加强班子成员工作能力,提高解决实际问题的能力;(二)强化监督力度,按照“谁审计,谁负责督促整改”的原则,强化审计整改责任分工,促进问题整改按时到位。(三)加强干部队伍培训,组织业务培训,举办专题培训讲座。同时选派业务人员参加省市培训,通过各种方式深入学习。五、下一步工作打算实行审计整改工作向县人大常委会报告制度;制定了全领域行为规范;建立审计人员网上行为管控系统;建立领导干部经济责任离任交接制度;实现“双档案”管理;实现政府投资项目资全流程数字化管理。
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绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
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