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陕西省审计厅榆林审计处(榆林市固定资产投资审计处)

发布时间: 2023-04-13 09:10
单位名称 陕西省审计厅榆林审计处(榆林市固定资产投资审计处)
宗旨和业务范围 配合审计局,开展对驻榆林省属行政事业单位、企业的财务收支以及上述单位领导干部经济责任履行情况审计的事务性工作。配合审计局,开展对市级重点建设项目概预算执行情况和决算审计的事务性工作。开展对全市行政事业单位和国有企业的内部审计业务指导工作。
住所 榆林市开发区沙河路85号
法定代表人 张玉团
开办资金 20万元
经济来源 财政全额预算
举办单位 榆林市审计局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
1676万元 1548万元
网上名称 陕西省审计厅榆林审计处(榆林市固定资产投资审计处).公益 从业人数  30
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2022年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 2022年,我处在市审计局的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神,深入学习贯彻省第十四次党代会、市第五次党代会和全国、全省审计工作会议精神,紧紧围绕单位职能和业务范围,积极主动、创造性地开展工作,圆满完成了年度各项工作任务,现将2022年工作总结如下:一、主要工作一是落实党建工作主体责任,加强支部组织建设。坚持“围绕审计抓党建,抓好党建促审计”的理念,将党的建设与审计工作深度融合,做到党建工作与审计工作同部署、同安排、同推进、同考核;健全完善支部组织,选优配强党务干部,及时完成支部换届工作;继续推进“审计组+临时党支部”模式,发挥审计组党建工作引领和党员先锋模范作用。二是巩固拓展党史学习教育成果,进一步强化党员政治理论学习。充分利用双周工作例会、党员大会、主题党日活动等形式,组织党员干部认真开展集体学习;持之以恒深入推进党史学习教育,进一步激励党员干部奋进新征程、建功新时代;积极参与党的十九届六中全会精神专题研讨班和全国“两会”、省第十四次党代会及市第五次党代会精神宣讲会,参与局机关组织的“喜迎二十大,奋进新征程”微党课大赛,3次参加市委宣讲团成员宣讲主题党课,社会教育专家开展“树家风、正党风、转作风”专题讲座;积极参与“我们的节日”主题活动,宣传弘扬中华民族传统文化;认真抓好“学习强国”在线学习,坚持对学习情况每月进行通报表彰,以多种形式不断提升党员干部的政治素养。三是规范党内组织生活,发挥党组织战斗堡垒作用。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求,严格规范党内组织生活,扎实开展“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话等,按期完成支部书记述职和民主评议党员等工作;积极开展党员“双报道”活动,主动参与社区志愿服务,及时组织党员下沉社区参与疫情防控,完成社区防疫值班、病毒消杀、物资配送、关卡查验等工作,充分发挥党员的先锋模范作用,用实际行动彰显了审计干部的责任担当。四是扎实参与“阳光审计”党建品牌和“五个过硬”模范机关创建活动,进一步提升审计机关党建工作水平。弘扬“责任、忠诚、廉洁、依法、独立、奉献”的审计核心价值观,促进审计干部履职尽职;参与“四比四争当喜庆二十大”主题演讲比赛,激励广大审计干部担当作为、激发干事创业新动力。五是深入学习贯彻党的二十大精神。组织全体干部认真收看党的二十大开幕会,及时召开专题会议,认真传达学习党的二十大精神,深刻领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求。结合主题党日活动,组织全体党员干部认真开展专题学习与交流研讨,原原本本学习党的二十大报告和党章,人人撰写学习心得体会,积极参加党的二十大知识测试,迅速掀起机关学习热潮;立足审计工作实际,深入开展研究型审计,切实把党的二十大精神转化为指导审计工作的思路举措,忠实履行好审计监督职责。二、取得的主要效益一是配合市审计局开展了全市粮食企业和基层粮库粮食购销业务的专项审计。配合市审计局组织全市审计机关对市县两级粮食主管部门和15户国有粮食企业进行了审计,着力促进粮食购销领域专项整治工作取得持久性成效。二是配合市审计局开展了全市涉水领域专项审计。按照涉水领域腐败问题专项治理工作要求,组织全市审计机关对市县两级水利、住建、公用事业等涉水部门和相关企事业单位开展了审计,重点揭示了涉水单位项目建设、大额资金使用、水费收缴等方面存在的突出问题和风险隐患。三是配合市审计局开展了全市政府投资基金管理运行及效益情况专项审计调查。重点对市县两级政府2021年底前设立的政府投资基金的运行管理、风险控制、投资收益、绩效情况等进行了审计,着力揭示基金运行管理过程中存在的风险隐患及突出问题。四是开展了十四运会和残特奥会榆林筹委会财务决算、省十七运榆林筹委会财务收支审计。揭示了各运动会筹办期间在资金(物资)筹集、分配及管理使用等方面存在的不规范问题,有效促进了我市大型运动会筹办能力及管理水平的提高。五是组织全市审计机关对全市35家公立医院进行了专项审计,其中审计市属公立医院5家。审计重点揭示了公立医院在医疗改革及医保政策执行、医院可持续发展、财政投入专项资金使用、编制管理、薪酬考核及社保缴纳等方面存在的问题,为推动公立医院深化改革发挥了积极作用。六是加大对政府投资建设项目的审计监督力度。完成了2021年市本级政府投资情况的专项审计调查,开展了2022年省级重点建设项目专项审计调查,并对新建路改造工程N7标段竣工决算等10个政府投资项目进行了审计,为改善投资环境、促进提高政府投资绩效发挥了积极作用。三、存在问题一年来,我处各项工作虽然取得了显著成效,但也存在一些不容忽视的问题。一是审计质量有待于进一步提升。二是审计任务重与审计人员力量不足的矛盾依然突出,编制范围内审计力量不足以完成日益加重的审计任务。四、整改措施一是加强干部作风能力建设,以干部作风能力提升年活动为契机,着力提升干部审计业务能力,特别是计算机审计水平,增强大数据分析能力,提高服务“三新一高”发展水平能力。二是加强统筹协调,科学合理支配现有力量,提高工作效率,有效破解审计力量不足与审计任务繁重的矛盾。五、下一步打算2023年,我处将积极配合市审计局落实市委、市政府工作部署和省审计厅工作要求,积极应对“三新一高”对审计工作提出的新挑战,全面履行新时代赋予审计工作的新职责新使命,坚持围绕中心、服务大局,全面依法履行审计监督职责,全力配合市审计局抓好年度审计项目计划的落实,以审计实践助力高质量发展。
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