单位名称 | 神木市审计事务服务中心 | |
宗旨和业务范围 | 为全市审计事务工作服务。内部审计指导与服务;审计系统信息化;审计业务档案管理。 | |
住所 | 陕西省神木市滨河新区街道广场北路4号党政办公大楼945室 | |
法定代表人 | 高焦义 | |
开办资金 | 50万元 | |
经济来源 | 全额拨款 | |
举办单位 | 神木市审计局 | |
资产损益情况 | ||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |
50万元 | 50.1万元 | |
网上名称 | 神木市审计事务服务中心.公益 | 从业人数 21 |
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2022年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。 | |
开展业务活动情况 | 2022年,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平来陕考察重要讲话精神,紧紧围绕上级审计机关工作部署及市委、市政府中心工作,依法履行“经济体检”功能,主动作为,担当尽责,聚焦审计主责主业,较好的完成了全年工作目标任务。一、具体业务:一是开展国家重大政策跟踪审计,当好我市政策措施落实的“检查员”。按照上级审计机关统一安排,分季度组织实施重大政策落实情况跟踪审计,第一季度,我们派出6名审计干部为期2个月对靖边县招商引资政策落实和项目落地情况开展专项审计调查,审计发现问题32个,有效促进了该县招商引资规范管理、防范风险、完善体制机制。第二季度至第四季度,我们围绕政府投资基金管理运行、专项债券、直达资金及相关行业性政策落实情况开展审计,审计抽查了15个部门单位,发现问题9个,涉及资金9.8亿元。尤其是在开展市政府投资基金管理运行及效应情况专项审计调查时发现光伏基金及新创种子风险准备金两项基金长期未发挥资金效益,及时追回财政资金1.55亿元。二是开展预算执行审计,当好我市公共资金的“捍卫员”。组织开展市本级财政预算执行审计,并对民政局、自然资源和规划局等18个部门单位的2021年预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计,揭示出市财政局在预算执行、资金使用等7个方面19个问题,个别部门及单位存在预算执行不规范、无预算及扩大支出范围等5个方面问题,及时提出审计建议6条,有效提升财政预算管理水平,助推我市经济高质量发展。三是开展党政领导干部经济责任审计,当好我市领导干部履职尽责的“评估员”。根据市委组织部委托,全年完成35名党政领导干部经济责任审计,出具审计报告34份,同步开展2名领导干部自然资源资产离任审计。审计查出问题金额9.34亿元,涉及直接责任金额667.87万元,领导责任金额9.23亿元。有力促进领导干部切实履行经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任。四是开展政府投资项目审计,当好我市政府资金的“管理员”。全年完成了208个项目竣工决算审计,审计资金38.24亿元,核减资金4703.5万元,核减率1.24%。揭示了一些工程项目在工程款支付、合同执行、工程建设管理等方面存在的问题,有效促进政府建设项目投资合法、规范、效益。同时,按照《神木市政府投资项目管理办法》的有关要求,我们委托社会中介机构对幸福大道至老龙池桥南道路等22项工程进行决算审计,进一步提升了审计效率,节省了审计资源。五是开展国有企业审计,当好我市国资国企的“守护员”。对神木能源集团、交建集团等8家国有企业主要领导人开展了企业审计。揭示出重大经济决策职责、人员等5个方面18个问题,针对自来水责任有限公司违规列支水资源论证报告编制费30万元的问题,及时移送纪委监委。此外,受市政府主要领导委托,对我市76户国有企2020-2021年薪酬及用工情况进行审计调查,揭示出薪酬管理等3个方面14个问题,为领导科学决策提供依据。六是开展民生项目审计,当好我市人民利益的“维护员”。深入开展民生审计,一是围绕增进民生福祉,开展粮食购销、涉水领域专项审计,揭示问题10个;二是围绕促进教育公平与质量提升,开展教育领域专项审计,揭示问题41个。三是在疫情防控方面,集中对各级财政安排的疫情防控资金总体情况、拨付情况、管理使用情况,社会捐赠款物的分配和使用情况等开展专项审计,及时发现问题,督查整改。四是受市政府主要领导委托,对民生慈善基金开展审计,揭示问题10个,进一步规范基金运作。七是抓好审计查出问题整改,当好我市审计整改的“督导员”。将审计整改工作作为检查审计工作成效的重要指标,开展了2021年度审计和其他督查查出问题整改情况专项审计,审计查出各类问题448个,涉及金额15.73亿元。其中已整改完成403个,整改率90%。通过整改,促进拨付、盘活、追回资金0.01亿元,完善制度12个,移送问责处理10件。并主动强化与纪检监察、人大监督、司法监督等其他各类监督的协作配合,强化监督合力,提高监督效能。二、取得的主要社会、经济效益:市域内,完成审计项目270个(其中:重大政策跟踪审计4个,预算执行及其他财政财务收支审计18个,工程决算审计208个,经济责任审计34个,专项审计6个)。查出各类问题金额12.93亿元,其中:违规金额7587.84万元,损失浪费金额42.54万元,管理不规范金额12.17亿元;审计处理处罚金额5.3亿元,其中:应上缴财政4.66亿元,应减少财政拨款5067.34万元,应归还原渠道资金937.69万元,应缴纳其他资金304.78万元。移送案件12起,向社会公告审计结果2次。市域外,赴靖边先后开展招商引资、耕地保护2个交叉审计调查任务。充分发挥了审计的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。三、存在问题:一是审计人员能力素质亟需进一步提高。面对日趋复杂的审计实务,审计人员学习研究审计相关法律法规的主动性不够,紧跟政策法规变动的知识储备不足,知识结构有待优化,实战能力、综合分析能力以及用法治思维方式指导实践、解决问题的能力仍有待提高。二是审计技术方法运用有待进一步强化。随着大数据时代的到来,运用现代信息化技术开展审计工作已成为一种必然和必需。数据资源归集机制需要进一步健全,数据获取的连续性、稳定性有待增强,对已有数据的审前分析、审中利用有待强化。四、改进措施:一是持续完善审计干部的知识结构,着力提升专业素养。聚焦清廉审计建设,高标准落实中央八项规定及其实施细则精神和各项作风纪律规定,常态化开展廉政警示教育和审计现场纪律执行监督检查。二是继续深化审计项目成果开发和成果运用,注重整合审计资源和协调人员力量,实现审计监督效益的最大化,充分运用大数据审计技术,提高审计质量和效率,提升监督效能。五、下一步工作打算:一是进一步提高政治站位,加强党的领导。深入学习贯彻党的二十党精神,在学懂弄通上下功夫。把贯彻党的二十大精神同开展高质量审计监督紧密结合,做到党的工作重点抓什么,审计就审什么。二是进一步提升审计水平,加强创新力度。围绕新阶段新使命,坚持以改革创新精神推动审计工作高质量发展,探索实施“双融双促三审四诊”工作法,着力构建审计提示预警、跟踪督查、整改问责闭环管理机制,做到从政策“最先一公里”到贯彻落实“最后一公里”的全链条跟踪。三是进一步增强专业素养,加强队伍建设。以品德为核心、能力为重点、作风为基础、业绩为导向,全面加强审计队伍的政治、思想、组织、作风、纪律、能力和制度建设,使审计队伍整体素质与新时代审计事业发展总体要求相适应。以过硬的审计成果推动审计工作迈出新步伐、再上新台阶。 | |
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
接收捐赠资助及使用情况 | 无 |