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淳化县财政监督检查所

发布时间: 2023-03-21 11:09
单位名称 淳化县财政监督检查所
宗旨和业务范围 为国家财经制度和财政预算执行情况提供监督检查保障。监督检查财政预算和财经制度执行情况,检查处理财经违法案件,开展维护财经法纪的宣传教育。
住所 县城正街
法定代表人 李高斌
开办资金 1万元
经济来源 全额拨款
举办单位 淳化县财政局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
3.08万元 3.09万元
网上名称 淳化县财政监督检查所.公益 从业人数  9
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2022年,我所遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条理》及其实施细则的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及办理变更登记的事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 一年来,财政监督检查所在县局领导和省市业务部门关心指导下,坚持将财政监督贯穿于财政运行全过程之中,建立事前、事中和事后监督相结合的财政监督机制;加强对财政扶贫资金和涉农整合资金使用情况的监督,加强对重点行业会计评估监督检查工作,扎实推进财政内控机制建设;改进监督方式,拓展监督事项,优化监管结构,坚持科学监督、依法监督,全面完成了年度工作任务。现就2022年工作情况总结报告如下:一、主要工作(一)高效完成会计评估监督检查工作。为贯彻落实《财政部关于组织地方财政部门开展2022年度会计评估监督检查工作的通知》及《咸阳市财政局关于开展2022年度会计评估监督检查工作的通知》文件要求,依据《中华人民共和国会计法》《财政部门实施会计监督办法》等有关法律法规、规章制度。县局及时安排部署我县2022年度会计评估监督检查工作,决定从8月24日开始至9月23日开展会计评估监督检查工作,检查涉及单位5个,检查情况如下:2021年初结余资金3661.1116万元;2021年财政共拨入资金4896.6073万元(财政拨款收入3779.1306万元,事业收入74.7583万元,其他收入1042.7185万元);2021年共支出资金4708.7570万元(工资福利费用2647.5994万元、商品和服务支出515.5974万元、对个人和家庭补助147.2612万元、资本性支出8.9788万元、固定资产折旧176.1683万元、其他支出1213.1520万元);2021年年末结余资金3992.1272万元。共查处违规问题6类,涉及违规资金137.592818万元,针对违规问题已下发整改通知,并督促将其整改到位。(二)决算公开检查工作。为贯彻落实《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进预决算公开的意见》等文件要求,切实推进我县决算公开工作,根据省市文件要求,组织人员对县本级政府部门2020年决算进行检查,检查内容重点对部门决算公开的及时性、完整性、细化程度和公开方式等内容进行全面检查。(三)积极做好基层财政所人员变动监交工作。根据县局对基层财政所个别人员变动安排,我所及时组织人员深入到卜家、秦河、固贤、石桥、官庄等5个镇中心对财政所所长及会计变动进行了账务移交监交工作,确保了财政工作的正常有序运转。(四)认真做好乡村振兴包扶工作。按照县精准扶贫与乡村振兴有效衔接工作要求,我单位所有工作人员均有包扶户,经常组织全体人员到包扶所在的润镇甘沟村,同镇村干部一起,深入帮扶贫困户家中,调查了解情况,研究制定产业计划,确保按时完成2022年全年帮扶任务。(五)按时完成上级部门安排工作。积极认真完成上级部门安排的会计监督检查工作调查问卷等相关资料。(六)积极认真配合纪委抽调工作。根据县纪工委作安排要求,县局抽调我单位吕静利同志协助纪委工作,开展专项整治工作,为其6个月。(七)做好财政资金规范化检查指导。按照县政府领导安排,全面贯彻新发展理念,积极落实财政政策,强化财政监督,规范财政行为,确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性。联合审计局进行检查,检查涉及各镇政府、各相关部门及其下属单位,追随资金走向进行检查。目前检查情况如下:十大兴教工程涉及资金1554.98万元,已支付501.9033万元(用于营养餐加工补助);涉农整合涉及资金20209.1万元,具体检查单位有乡村振兴局、林业局、水利局、发改局、农业农村局、人社局及各镇,大部分项目正在招投标中。(八)配合各相关部门认真开展检查工作。我局抽调人员联合审计局、乡村振兴局,于7月底8月初对淳化县2021-2022年财政衔接资金及统筹整合财政涉农资金进行专项检查。(九)做好疫情防控工作。在疫情反复出现的情况下,我所全体干部人员认真积极地完成县局安排布署的各项防疫工作,确保防疫工作有序正常开展。二、存在不足、问题和整改措施:我县财政监督工作虽然取得了一定成绩,但与新形势的发展和上级部门的要求还有差距,主要表现在:(一)存在问题1、财政监督执法质量有待进一步提高,个别单位个别领域内部违纪问题仍然存在。2、财政监督检查力量薄弱。财政监督人员少,财政专项资金和重点项目的专项监督检查力度不够强。(二)整改措施组织全员积极学习财经法规及会计核算知识,高质量完成检查工作。三、2023年工作计划1、加强学习,提高站位。牢固树立依法监督理念,提高财政监督水平。2、强化财政监督职能,继续做好财政专项资金监督检查工作。3、以会计信息质量为切入点,认真开展会计评估监督检查工作。4、根据上级财政部门安排,开展专项检查工作。5、积极完成局领导安排的临时检查工作。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 统一社会信用代码证126104300160962035有效期2022年03月23日至2027年03月23日
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