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华阴市审计事务服务中心
华阴市审计事务服务中心
发布时间:
2023-03-16 10:14
单位名称
华阴市审计事务服务中心
宗旨和业务范围
为全市审计工作提供保障。负责全市相关部门内部审计工作的业务指导和培训;审计档案的收集、整理、保管、利用、编研、统计及年度审计业务报表的统计和上报工作。
住所
华阴市环城北路
法定代表人
刘利平
开办资金
2.4万元
经济来源
财政补助
举办单位
华阴市审计局
资产损益情况
年初数(万元)
年末数(万元)
2.4万元
2.4万元
网上名称
无
从业人数 34
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况
2022年,我中心能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况
2022年,在审计局的正确领导下,我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记业务范围开展活动,规范使用证书,现将2022年履职情况公示如下:一、2022年工作开展情况1.完成审计项目56个,其中财政财务收支审计14个,领导干部任期经济责任审计10个,专项资金审计(调查)7个,政府投资项目审计25个。2.按照国家审计档案管理工作规定,做好审计档案的收集、编撰、整理统计工作。2022年归档审计业务档案101卷,其中永久71卷,30年29卷,10年1卷。在做好以上工作的同时,做好档案的保管、利用工作,全年档案结果利用291卷,其中对内利用235卷,对外利用56卷。3.开展内部审计统计调查和资料备案工作,积极探索内审工作新思路,加强对部门单位内部审计工作的指导。4.按照上级审计机关要求,及时填报审计业务报表,按时上报。二、取得社会效益情况开展招商引资政策措施落实情况审计,促进重大政策措施落实落地;开展地方政府专项债券资金审计,指出了在专项债券使用、项目管理等方面存在的问题;开展财政审计,揭示财政资金使用中存在的问题;开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计,促进领导干部认真履行职责、依法行政、遵法守纪;开展固投审计,提升政府投资项目资金使用绩效,提高项目建设管理水平;开展粮食购销领域、涉水领域、疫情防控资金款物使用、生态修复专项资金等专项审计,严肃查处资金监管不力、侵害群众利益等违法违规问题,对卫健系统、教科系统实施全覆盖审计,重点关注民生政策落实、资金管理使用情况等,尽力维护公平正义,服务和保障民生;开展内部审计统计调查,尽力将内部审计与国家审计有效融合,为发挥内部审计在审计全覆盖的重要作用奠定基础。三、存在问题和整改措施(一)存在问题1.抓工作的狠劲和力度还不够,审计工作的质量和效率还有较大提升空间。2.调查研究还不够深入,创新意识还不够强烈。(二)整改措施:1.加大督促检查力度,紧盯工作进度,始终坚持把审计质量作为审计工作的“生命线”,加强审计现场管理,提高审计工作质量和效率。2.坚持开拓创新,深入开展研究型审计,注重把审前、审中、审后贯通起来,把审计的各方面各环节情况摸准摸清,吃透政策要求,从审计立项、方案制定、现场实施、审计报告和审计整改各方面一体推进揭示问题、防范风险、规范管理,尽力打造优秀审计项目。四、下一步工作计划在2023年工作中,我中心将围绕审计中心工作,重点做好以下几方面工作:1.完善内部管理。深入学习贯彻新审计法,进一步修订完善《审计组审计现场管理规定》《审计项目分级质量控制办法》《审计项目执行进度控制考核办法》等内控制度,为审计干部提供一个较为规范的操作范本,使审计工作有法可依、有章可循。2.加强档案管理工作。建立健全档案管理的各项规章制度,分析总结档案工作目前存在的不足、查找原因,为下一步做好工作明确思路。明确专职档案员工作职责,提高档案管理人员的综合素质和工作能力,做好档案收集、归档、借用、登记等各环节工作,不断提升档案管理水平制度化、规范化。3.强化队伍建设。突出专业特点,加强学习培训,不断开阔思维视野,注重在审计一线实战锻炼,提高干部实践能力,增长见识才干。坚持严管厚爱,激励干部在工作中勇挑重担、担当作为。强化跟踪督导检查,督促干部严守纪律,保持清正廉洁政治本色。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
无
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
无
接收捐赠资助及使用情况
无
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