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咸阳市内部审计管理中心

发布时间: 2023-03-07 15:54
单位名称 咸阳市内部审计管理中心
宗旨和业务范围 对内部审计进行管理指导提高社会经济效益。负责制定内部审计工作规则和其他内部审计业务规章制度,并监督检查实施;对内部审计工作进行调查研究,制定内部审计工作措施;组织内部审计人员的培训工作等。
住所 咸阳市渭阳中路6号
法定代表人 李昌录
开办资金 0.17万元
经济来源 全额拨款
举办单位 咸阳市审计局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
0.17万元 0.17万元
网上名称 咸阳市内部审计管理中心.公益 从业人数  3
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2022年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 内审中心2022年在市审计局党组领导下,认真学习贯彻有关法律、法规、政策,按照职责积极开展工作,主要做了以下几个方面的工作:一、重视学习,奠定思想认识基础今年以来,按照局党组和机关党委安排,精心组织,按时参加各类学习,撰写心得体会,摘抄笔记,深刻领会各级会议精神。通过学习,奠定了认识基础,为工作有效开展提供了坚强的思想保证。二、努力工作,完成年度任务目标一年工作过程中,完成了4个一级预算单位的疑点取证,参与计算机审计科和企事业审计科分别一个审计项目。中心工作重点是7个单位的预算执行及财政财务收支自查及抽查。4月份,编制了自查及抽查方案,召开7个单位参加会议安排布署自查工作。在自查阶段,能够积极主动电话答疑解惑,帮助分析问题类型,指导自查报告的撰写,督促自查单位按时报送自查报告。抽查阶段,能够前往被抽查单位,详细询问单位属性及工作范围重点,针对不同单位设置抽查方案及重点审核项目内容,针对问题中心人员共同研究,反复讨论,仔细翻阅资料,认真取证,取得了一定的成效。截止目前,完成了6个单位的抽查,7个自查单位均已取证完毕。接下来将集中时间尽快完成综合报告。三、全力以赴,完成临时交办工作今年以来,中心能够按照要求,注重学习教育,制定并执行相关制度,加强作风纪律建设,加大对人员的管理工作。坚持一月一讲评,每周一提醒,每天一鉴到,以良好的纪律作风确保了工作的顺利开展。四、取得的主要成效内部审计理念继续提升,内控制度得到加强,内部审计的作用进一步发挥,提高了资金管理和使用效率,维护了国有资金的安全。五、存在的问题及原因一是学习不经常,认识不到位。有因为工作而忽略学习,且学习单一不全面不细致不深入的现象存在,导致认识不足,影响中心全面建设。二是能力欠缺,工作开展不力。中心人员因为各种原因,审计专业技能掌握不全面,业务普遍生疏,工作中心有余而力不足,成效不明显。六、整改措施一是切实落实好提升计划。中心和个人的计划有短期的有长期的,有政治思想学习教育,有审计业务专业技能,函盖各个方面,按照计划抓好落实,必将会政治坚定,认识正确,业务精湛,工作富有成效。二是抓好作风纪律建设。进一步细化制度,让制度上办公桌,坚持一月一讲评,一周一提醒,一日一签到,勤讲常促严管,切实抓好中心的管理工作,确保各方面建设上台阶。七、2023年工作计划完成8个预算单位财政预算执行及财政财务收支自查和抽查工作。完成局党组交办的其它工作任务。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
接收捐赠资助及使用情况