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渭南高新区审计局

发布时间: 2022-03-11 10:27
单位名称 渭南高新区审计局
宗旨和业务范围 依法履行审计职责,发挥审计监督作用。组织实施全区经济责任审计、财政预算审计和政府投资项目审计,加强审计整改检查及审计问题整改工作。
住所 渭南市高新区青松街1号
法定代表人 王泰山
开办资金 3.5万元
经济来源 财政补助
举办单位 渭南高新区管委会
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
7.2万元 9.1万元
网上名称 从业人数  9
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2021年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 2021年度,我单位在区党工委、管委会的领导下,认真贯彻落实《事业单位登记暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,严格执行本单位章程,按照核准登记的宗旨业务范围开展活动,规范使用说明书。现将一年来的履职情况公示如下:一、开展主要工作情况1.在促进重大政策落实上加大力度,持续推动重大政策措施落地见效。按照全市审计工作的安排部署,我局及时开展了2020年第四季度和2021年第一季度、2021年第二季度重大政策措施落实情况审计工作,根据审计工作的内容和要求,重点对发展和改革局、教育文体局、威楠公司等部门重大政策落实情况进行了审计。通过审计,促进了政令畅通,推动了重大政策得到进一步落实。2.在推进领导干部履职尽责上持续发力,全面提升经济责任审计层次和水平。按照党政同责、同责同审的要求,受区党群工作部委托,我局对区内离任的领导干部进行了经济责任审计。主要审查单位财务收支及领导干部主要职责履行、重要经济事项决策、年度目标任务完成、内控制度建立及执行和资产管理等情况。切实发挥经济责任审计制约和监督领导干部经济权力运行,促进领导干部依法行政、廉洁自律的重要作用。今年共组织实施了7个领导干部离任经济责任审计项目,审计19个年度财务资料,审计资金量达89704万元,出具审计报告7份,向党群部报送离任经济责任审计结果报告7份。3.在健全完善政府资金管理上持续发力,推动财务收支审计新发展。根据《审计法》及《审计准则》的有关规定,按照年初工作计划,今年对白杨街道办事处、金城社区2个单位2020年财务收支情况进行了审计。主要审查单位2020年资产管理及债权债务情况、内控制度建立及执行情况、收入情况及各项支出的真实性、合法性、效益性。今年共开展2个2020年财务收支情况审计项目,审计资金量达10278万元。目前已出具审计报告2份。4.在履行疫情防控职责上持续作为,为疫情防控提供审计监督保障。为促进疫情防控资金物资规范管理、高效使用,按照区党工委会议要求,我局对2020年疫情防控工作经费使用和防疫物资管理情况进行跟踪审计。通过现场查看防疫物资、物资出入库登记管理等方式完成审计取证相关工作,及时发现接受捐赠款物的相关部门在资金使用和抗疫物资管理中存在的问题,确保疫情防控资金物资管理规范、高效使用和信息公开,为疫情防控工作提供有力的审计监督保障。5.在助力财政资金提质增效上,推动专项审计工作开创新局面。一是土地征迁项目专项审计工作。按照区党工委、管委会要求,对区内3个街道办事处2016-2020年的土地征迁项目进行审计。主要关注征地拆迁资金收入、支出的规模和真实性、合法性,审查拆迁补偿资料的真实性、完整性、规范性等,重点关注补偿面积与供地面积、垃圾清运与实际面积等逻辑关系、评估报告与实际赔付情况,资金有无套取、挪用、违反八项规定等几方面内容。通过审计调查,对区内征迁项目进行一次全面“体检”,摸清项目征迁家底,算好资金帐,进一步理顺征迁机制,为我区征迁管理规范化、程序法治化、信息智能化打下坚实基础。二是扎实开展双管单位区级财政资金检查审计工作。为规范高新区财政资金监督管理,防范风险,我局联合财政局成立专项检查组,对区内交警大队、市场监管分局等5家双管单位2018年—2020年区级财政资金预算执行情况及使用效益和财务管理情况开展专项检查,重点关注双管单位制度建设执行情况、资金申报和使用情况、专项资金使用过程中执行政府采购、招投标法规改革情况以及资金效益情况,提高双管单位资金使用效益,严肃财经纪律。三是开展“十三五”期间实施的竣工项目审计。按照年初审计计划安排,我局在全区范围内对各单位“十三五”期间实施的竣工项目进行了征集,共征集到14项竣工项目,经梳理汇总后,衔接各相关单位对涉及到的“十三五”期间实施的竣工项目实施情况简介及财务情况进行说明,并根据项目的实施情况制定初步审计方案,印发审计通知,并正式开展审计工作。四是开展土地批而未供和闲置土地专项审计。按照市审计局工作安排,我局对自然资源和水务局批而未供和闲置土地情况进行审计,主要针对压占大量土地利用计划、规划指标情况,清查整改批而未供和闲置土地问题,切实加强建设用地批后监管,促进批而未供土地的消化、调整、盘活、利用,缓解建设用地供需矛盾,优化资源配置,进一步提高土地节约集约利用水平。二、社会效益情况通过经济责任审计,提高了被审计单位领导干部依法行政的能力和水平;加强财政预算执行审计,提出了加强预算管理,及时清理往来账款、规范现金使用等审计建议。促进了预算单位加强预算资金的管理,提高了财政资金使用效益;开展固定资产投资审计,确保了国有资金的安全,有效的提高了资金投入的使用效益。针对问题提出了审计整改建议,被审计单位积极的进行了全面整改。三、存在的问题以及整改措施1、存在的问题:一是审计力量不足与审计任务繁重的矛盾十分突出;二是审计质量和水平有待提高,审计质量控制薄弱;三是审计干部素质有待进一步提高。2、整改措施:一是加强审计队伍建设,积极开展审计业务知识学习,结合我区实际,科学制定年度审计计划,严格按审计计划进行审计;二是选派年轻干部赴省市参与审计项目,通过“以审代培”的方式,不断提升审计干部业务水平;三是通过学习动员,剖析原因,不断推进机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,保障队伍依法、文明、廉洁从审。四、下一步工作打算1.组织实施重大政策措施落实审计。按照市审计局安排,组织实施每季度重大政策落实审计工作。2.常态化开展领导干部经济责任审计。围绕加强对权力运用的制约和监督,坚持党政同责、同责同审,积极推进领导干部经济责任审计全覆盖。3.严格加强预算执行审计。对区内行政事业单位财政预算、决算和其他财务收支情况进行审计,加强对预算编制、调整和执行的审计监督,进一步完善和提高预算管理水平。4.创新思路,推进专项审计。按照上级部门工作安排部署,不断创新工作方式方法,全力组织好交办的专项审计工作,全面提升专项审计工作水平。5.高质量完成区党工委、管委会及市审计局交办的其他各项审计任务。根据党工委、管委会的重点工作及上级审计部门安排,及时完成交办的其他审计工作。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
接收捐赠资助及使用情况